你好,這個最好的做法就是反結(jié)賬回去調(diào)整一下賬務(wù)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年暫估了成本,借:成本50 貸:應(yīng)付賬款~暫估50,今年只收回了20萬,拿到票怎樣做賬務(wù)處理 匯算清繳的稅呢
老師您好,22年暫估了勞務(wù)成本60萬,23年拿回來了票,其中,22年的票30萬,23年的票有30萬萬,在匯算清繳前拿回來的,這個怎么做分錄?當(dāng)時,暫估的分錄是這樣的,借:勞務(wù)成本,貸:其他應(yīng)付款,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本
2023年暫估的成本瞎暫估的借主營業(yè)務(wù)成本10萬,貸應(yīng)付賬款暫估,24年沖掉分錄怎么寫?匯繳23年企業(yè)所得稅是不是要納稅調(diào)增10萬?
24年收到23年的成本發(fā)票,怎么做賬 23年做的暫估,當(dāng)時做的分錄是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)付賬款暫估 現(xiàn)在24年收到發(fā)票要沖抵暫估,這個分錄怎么寫?
老師23年暫估10萬成本,24年匯算清繳前拿到了25萬發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理呢?暫估的時候借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付暫估
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
無法反結(jié)賬改怎么做賬務(wù)處理
小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
借:主營業(yè)務(wù)成本-10貸應(yīng)付暫估-10 借主營業(yè)務(wù)成本25貸應(yīng)付賬款25(如果進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,記得價稅分離)
直接在24年確認(rèn)23年的成本嗎?
小企業(yè)會計準(zhǔn)則是這樣的,未來適用法