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                                    老師,季度申報所得稅的時候,免稅收入、減計收入、所得減免等優(yōu)惠明細表中 加計扣除 一,新技術(shù)新產(chǎn)品新工藝,二,科技型中小企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品,三,創(chuàng)意性突破性的產(chǎn)品進行創(chuàng)意設(shè)計活動而發(fā)生的相關(guān)費用加計扣除 這些都不用 填寫的是吧?
請問:一般納稅人的研發(fā)加計扣除是包括,研發(fā)支出的費用化金額進行加計扣除,還有研發(fā)支出資本化后無形資產(chǎn)的累計攤銷進行加計扣除么? 不是從今年4月1日開始,研發(fā)加計扣除要在每個季度進行預(yù)申報么?我接手的這家高新技術(shù)企業(yè)(一般納稅人),在申報季度所得稅的時候沒有研發(fā)加計扣除的申報表,有可能是什么原因呢? 如果有高新收入,那相應(yīng)產(chǎn)生高新收入的無形資產(chǎn)攤銷,是否計入主營業(yè)務(wù)成本的項目中去?
老師,你好。我們公司2022年4月認定為科技型中小企業(yè),我們在上個月的所得稅申報時 “7.1 企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費用加計扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費加計扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報表》中第7行“減:免稅收入、減計收入、加計扣除”中加計扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項的問題,這個是什么原因?
高新技術(shù)企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.設(shè)計費用是指為新產(chǎn)品和新工藝進行構(gòu)思、開發(fā)和制造, 進行工序、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程制定、操作特性方面的設(shè)計等發(fā)生的費用。包括為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性產(chǎn)品進 行的創(chuàng)意設(shè)計活動發(fā)生的相關(guān)費用。 請問:從其他無關(guān)聯(lián)公司購買的設(shè)計支付的設(shè)計費用,獲得相應(yīng)正式發(fā)票的,該設(shè)計用于研發(fā)項目,這種情況可以記賬到“研發(fā)支出——費用化支出——設(shè)計費 ——**項目”這個科目進行加計扣除嗎?
匯算清繳中第28行“(三)企業(yè)為獲得創(chuàng)新性、創(chuàng)意性、突破性的產(chǎn)品進行創(chuàng)意設(shè)計活動而發(fā)生的相關(guān)費用加計扣除”需要什么條件才符合使用呢我們?nèi)グl(fā)生了一筆轉(zhuǎn)讓技術(shù)申請了免稅收入
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負債的內(nèi)在價值等于賬面價值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會推送到稅務(wù)局嗎?
免費的財務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因為政治原因,無法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請問這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來滿足收款條件,有什么注意事項么?
員工在個人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補救。查看了是多報了。沒產(chǎn)生個稅
請問一下公司原始憑證報銷單一定要拿給代記賬公司嗎?
另外老師,遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負債 也是 匯票清繳 的時候做是吧?季度申報也都不用填寫的是吧?
是的,您的理解完全正確