你好,可以的,以記賬到“研發(fā)支出——費(fèi)用化支出——設(shè)計(jì)費(fèi) ——**項(xiàng)目”這個(gè)科目進(jìn)行加計(jì)扣除
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,好。我們第三季度沒(méi)有開(kāi)票,有無(wú)票收入,我按1%算稅了,等于說(shuō)是沒(méi)有開(kāi)票,只有無(wú)票收入1010元。這個(gè)季度總無(wú)票收入1000元,稅10元,沒(méi)其他收入,我們是小規(guī)模,金額和稅額我都應(yīng)該填到增值稅主表得哪一行,還有其他申報(bào)表都應(yīng)該填什么?
老師,我8月份結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅,計(jì)提城建稅,9月份繳納了,怎么做分錄?是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-轉(zhuǎn)出未來(lái)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅,貸銀行存款么?
老師,季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表中實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬的金額和個(gè)稅申報(bào)表中的本期收入累計(jì)數(shù)一致嗎,還是實(shí)領(lǐng)工資的累計(jì)金額呢?
小規(guī)模納稅人收到的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入庫(kù),跨年后轉(zhuǎn)為一般納稅人,入庫(kù)后開(kāi)始銷售,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎,如不能的話,一直不做進(jìn)項(xiàng)勾選,還是要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,像這種怎么入賬 1.增值稅無(wú)票收入按照哪個(gè)金額入賬 2.支出的費(fèi)用要入賬嗎 3.匯率按照哪個(gè)
進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅怎么算的
現(xiàn)金流量表中,本年累計(jì)金額中的期初現(xiàn)金余額是上年度期末現(xiàn)金余額,不論它在哪個(gè)季度,這里的數(shù)據(jù)都是固定的吧
個(gè)人往外出租這個(gè)村產(chǎn)房屋土地,對(duì)方公司要讓開(kāi)那個(gè)發(fā)票,他稅點(diǎn)是多少呀?