你好,進(jìn)口環(huán)節(jié)關(guān)稅、增值稅,增值稅13%,關(guān)稅要看進(jìn)口地區(qū)。 然后境內(nèi)銷售增值稅9%。進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅可抵扣。 附加稅,所得稅正常交納。
老師,請(qǐng)問餐飲公司,在自己餐廳接待產(chǎn)生招待費(fèi),餐廳營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和會(huì)記賬務(wù)怎樣處理
麻煩老師講下,紅色顏色寫的字的內(nèi)容,謝謝
老師 2024年工資成本10萬重復(fù)錄了,匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)并納稅調(diào)增了,稅務(wù)老師說不調(diào)賬,只調(diào)表,那請(qǐng)問2025年我還要紅沖這比分錄了,如果紅沖了就意味著利潤(rùn)又增加了,那等于會(huì)造成25年利潤(rùn)高又要上一部分企業(yè)所得稅了
你好!公車檢車費(fèi)用怎么入帳
企業(yè)所得稅匯算清繳,是用張載金額調(diào)成稅收金額,還是稅收調(diào)張載。比方說,張載100,稅收20,是調(diào)增還是調(diào)減。
公司是食品加工行業(yè),做完工產(chǎn)品成本表要如何做?
一般納稅人工業(yè),車間使用的洗潔精,20大桶2163元用20多天;車間工人使用的膠皮手套,口罩, 出納做帳時(shí)入周轉(zhuǎn)材料嗎?
老師 我公司是小規(guī)模建筑公司 也有勞務(wù)資質(zhì) 現(xiàn)在有個(gè)勞務(wù)分包合同 甲方代發(fā)農(nóng)民工工資 工資是去年11/12月份的 25年1月份發(fā)放工資 我公司這個(gè)月開勞務(wù)發(fā)票給對(duì)方 金額189萬 代發(fā)工資也是189萬 這種情況有沒有風(fēng)險(xiǎn) 個(gè)稅是我公司申報(bào) 也有什么風(fēng)險(xiǎn) 這種做法妥不妥
一般納稅人增值稅申報(bào)只能專票抵扣嗎?開了普票的話,如何處理?增值稅申報(bào)普票金額是否需要填寫
@董孝彬老師 你好,提問的
老師,這種農(nóng)產(chǎn)品,所得稅上沒有稅收優(yōu)惠嗎
企業(yè)是從澳洲進(jìn)口活牛,回來后育肥,再屠宰,最后產(chǎn)品是牛肉
你這個(gè)不屬于自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,那么是不可以享受免稅的。
那所得稅是按25%,還是有優(yōu)惠?。宽槺阏?qǐng)問一下,除了增值稅及附加,所得稅。這種進(jìn)口活牛,再育肥,再屠宰銷售鮮肉的企業(yè)還要交什么稅?。?
你可以正常享受小微企業(yè)稅收優(yōu)惠。 增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。
不是小微,是不是沒有所得稅優(yōu)惠
就是我剛剛也查了一下你這種情況,目前是沒有專門的稅收優(yōu)惠來針對(duì)你這種情況的,就你可以享受目前通用的小微企業(yè)的稅收優(yōu)惠阿,但是你可以咨詢一下你當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)機(jī)關(guān)有沒有針對(duì)你這塊兒的稅收優(yōu)惠,因?yàn)楦鞯貐^(qū)它有一些優(yōu)惠不一樣。