可以更正申報(bào),或并入下月工資中申報(bào)

老師 我5月給某個(gè)員工算工資時(shí)社??鄱嗔? 多扣了幾百 工資發(fā)少了 個(gè)稅申報(bào)也是按錯(cuò)誤的申報(bào)的 怎么弄
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們有個(gè)股東喊了她們的財(cái)務(wù)每個(gè)月跟我們對(duì)一次賬,我們每個(gè)月給她發(fā)600塊錢,我怎么做賬,怎么報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下老師,就是我們有個(gè)股東喊了她們的財(cái)務(wù)每個(gè)月跟我們對(duì)一次賬,我們每個(gè)月給她發(fā)600塊錢,我怎么做賬,怎么報(bào)個(gè)稅
老師,我是個(gè)小規(guī)模,我發(fā)現(xiàn)23年個(gè)稅少申報(bào)了五千多塊錢,申報(bào)23年匯算清繳怎么調(diào)?
老師你好,我們個(gè)稅本來(lái)申報(bào)完是1000塊錢,然后這個(gè)錢交過(guò)了 ,我們后來(lái)又更正申報(bào)了最終是600塊。那就多交的400塊該怎么返還呀?這會(huì)到下一個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沖抵嗎?
團(tuán)體險(xiǎn),員工工傷收到保險(xiǎn)公司的賠款50000,支付給員工一次性傷殘補(bǔ)助金45000,怎么做賬呢
工資專戶發(fā)了工資金額15萬(wàn),我們這邊規(guī)定要配套勞務(wù)發(fā)票,勞務(wù)專票金額15萬(wàn),那要怎么做賬,主要還有進(jìn)項(xiàng)稅額!
老師,我們是建筑公司,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票“建筑服務(wù)-勞務(wù)費(fèi)”和“建筑服務(wù)-工程技術(shù)服務(wù)”,它倆的區(qū)別是啥?
老師,裝修房子是放哪個(gè)科目
老師,您好!通過(guò)代理機(jī)構(gòu)買的實(shí)用新型的專利,代理機(jī)構(gòu)開(kāi)的發(fā)票內(nèi)容是“無(wú)形資產(chǎn)*知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)費(fèi)”,這個(gè)是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是計(jì)入管理費(fèi)用呀
老師,清潔衛(wèi)生費(fèi)的稅收編碼大類是什么?
老師好,我是小規(guī)模納稅人,我要給開(kāi)餐費(fèi),稅率選擇1%還是多少?
老師,您好!軟著代理費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)呀
小規(guī)模納稅人差額征稅,開(kāi)給客戶的發(fā)票(差額征稅-全額開(kāi)票)需要在備注里輸入成本嗎?不備注成本有沒(méi)有影響
老師,做受益人備案這個(gè)用戶名和密碼都不知道了,在找回這個(gè)信用代碼是對(duì) 它怎么總是提示不存在呢


我本來(lái)上月就要報(bào)的。是發(fā)的現(xiàn)金600。中秋節(jié)正好10月,不能推到下個(gè)月了
可以直接更正申報(bào)
好的,還有個(gè)情況。我有一個(gè)人不是我們的員工。只是其他公司派過(guò)來(lái)協(xié)助的人。我們也發(fā)了600,這個(gè)人的咋弄?
這個(gè)人可不申報(bào)個(gè)稅了
好的。我換個(gè)人吧。要不然單子對(duì)不上
好的,祝你工作順利!
那我昨天報(bào)的個(gè)稅。稅款會(huì)退回來(lái)嗎?還是合同了。
這是增加工資申報(bào),不會(huì)退
那我昨天也交了181啊。這會(huì)又199了。按道理199已經(jīng)包含181了啊??
再點(diǎn)繳款,應(yīng)該會(huì)只繳差額
老師,你看看,沒(méi)有顯示我已經(jīng)交的稅款。我現(xiàn)在都不敢點(diǎn)提交。
沒(méi)事,點(diǎn)提交即可,若按199交了,再稅局申請(qǐng)退稅181
退稅不是需要去稅務(wù)局退才行。好麻煩啊
11月報(bào)的是發(fā)的九月的工資,我12月申報(bào)按說(shuō)也可以,12月才報(bào)發(fā)10月工資的數(shù)據(jù)。算了我不更正了
好的,祝你工作順利!