您好!本年度賬務(wù)處理是否有使用過(guò)”以前年度損益調(diào)整”科目?
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末總額減年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)怎么辦。(12月發(fā)現(xiàn)不對(duì),對(duì)了是在6月份出的差額)(圖三是問(wèn)過(guò)老師在12月份試過(guò)但是不行)求求老師指導(dǎo)一下。
您好老師,2月份的資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期初余額加上利潤(rùn)表凈利潤(rùn)等于資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末余額,到了3月份就不相等了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末余額比前者相加的要大,是什么原因造成的呀
老師好!我在財(cái)務(wù)軟件里面看結(jié)賬檢查,去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配,怎么到了1月份就顯示不想等呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)12月份做了一筆調(diào)整 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸其他應(yīng)付款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤(rùn)總額相減不等于凈利潤(rùn),要怎么辦呢?
老師好,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末減期初都等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)公式是不管哪個(gè)月份都是對(duì)等的嘛?
請(qǐng)問(wèn):我一個(gè)月工資4800,除了公休4天,又請(qǐng)假了7天,這個(gè)月我應(yīng)該拿到多少錢(qián)的工資?
法人轉(zhuǎn)賬入資實(shí)收資本,沒(méi)有備注投資款,打進(jìn)去的錢(qián)算借款還是實(shí)收資本
現(xiàn)在單月算的工資薪酬代扣的個(gè)稅與稅局系統(tǒng)算出代扣的個(gè)稅不一致怎么回事,有沒(méi)有辦法解決
老師,這道題不是求經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈額,為什么要加籌資活動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師好 這個(gè)科目匯總表我不清楚是要寫(xiě)哪些科目上去 是全部寫(xiě)上去嗎 還有我不知道那些要寫(xiě) 哪些不用寫(xiě) 請(qǐng)老師幫忙解答一下謝謝
公司的老板也是歌手,在美容室開(kāi)的"生活服務(wù)服務(wù)費(fèi)"發(fā)票2萬(wàn),要怎么入賬
老師申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅是補(bǔ)差額的錢(qián)是正數(shù),預(yù)繳稅款是負(fù)數(shù),附加稅也都是負(fù)數(shù), 報(bào)表是小規(guī)模納稅人的
國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),資金數(shù)額填什么?
法人的投資款沒(méi)有備注,算實(shí)收資本嗎
老師,您好,我想向您咨詢(xún)一下,我有一個(gè)一般納稅人的小微公司,它的進(jìn)項(xiàng)票大于銷(xiāo)項(xiàng),在做賬的時(shí)候,是不是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?用金蝶賬無(wú)憂進(jìn)行結(jié)賬的時(shí)候,可以直接點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能嗎?
您好,沒(méi)有用過(guò),也沒(méi)調(diào)過(guò)以前的未分配利潤(rùn)
麻煩老師幫我看看,一共差了11.58元
這個(gè)是科目余額表
麻煩老師了。
財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入要記入借方負(fù)數(shù)
我今天也試過(guò)在12月份沖紅那一筆然后重新做了一筆,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,但是結(jié)果還是一樣呢,一共相差11.58元,這筆是11.5還差了0.08
還有11號(hào)憑證,發(fā)工資扣社保,不是記入其他應(yīng)收款嗎,為什么記入管理費(fèi)用
11號(hào)憑證因?yàn)橹笆峭赓~在搞,他入的是扣款的時(shí)候全部入管理費(fèi)用,我現(xiàn)在沖掉,之后的月份是記其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用也要做到借方嗎?
先做一下調(diào)賬看看,財(cái)務(wù)費(fèi)用那筆是 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)