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資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末總額減年初未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)怎么辦。(12月發(fā)現(xiàn)不對(duì),對(duì)了是在6月份出的差額)(圖三是問(wèn)過(guò)老師在12月份試過(guò)但是不行)求求老師指導(dǎo)一下。

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2021-01-16 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-16 20:34

您好!本年度賬務(wù)處理是否有使用過(guò)”以前年度損益調(diào)整”科目?

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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 21:55

您好,沒(méi)有用過(guò),也沒(méi)調(diào)過(guò)以前的未分配利潤(rùn)

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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 21:58

麻煩老師幫我看看,一共差了11.58元

麻煩老師幫我看看,一共差了11.58元
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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 22:01

這個(gè)是科目余額表

這個(gè)是科目余額表
這個(gè)是科目余額表
這個(gè)是科目余額表
這個(gè)是科目余額表
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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 22:01

麻煩老師了。

麻煩老師了。
麻煩老師了。
麻煩老師了。
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齊紅老師 解答 2021-01-16 22:45

財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入要記入借方負(fù)數(shù)

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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 22:48

我今天也試過(guò)在12月份沖紅那一筆然后重新做了一筆,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸銀行存款,但是結(jié)果還是一樣呢,一共相差11.58元,這筆是11.5還差了0.08

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齊紅老師 解答 2021-01-16 22:58

還有11號(hào)憑證,發(fā)工資扣社保,不是記入其他應(yīng)收款嗎,為什么記入管理費(fèi)用

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快賬用戶(hù)5252 追問(wèn) 2021-01-16 23:01

11號(hào)憑證因?yàn)橹笆峭赓~在搞,他入的是扣款的時(shí)候全部入管理費(fèi)用,我現(xiàn)在沖掉,之后的月份是記其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用也要做到借方嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-17 00:34

先做一下調(diào)賬看看,財(cái)務(wù)費(fèi)用那筆是 借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用(紅字)

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您好!本年度賬務(wù)處理是否有使用過(guò)”以前年度損益調(diào)整”科目?
2021-01-16
您好,應(yīng)當(dāng)是您有調(diào)整期初未分配利潤(rùn)分錄
2021-01-16
您好,期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) %2B利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn),是本年累計(jì)凈利潤(rùn)哦 對(duì)不上的話有沒(méi)有調(diào)賬,直接用以前年度損益調(diào)整(或 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))的分錄
2025-04-20
你好對(duì)的,做了利潤(rùn)分配,勾稽關(guān)系就是不一致。
2021-08-06
今年 1月是否做了未分配利潤(rùn)等相關(guān)分錄
2023-07-29
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