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老師您好,請問12月份做了一筆調(diào)整 借利潤分配-未分配利潤,貸其他應(yīng)付款。導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表的利潤總額相減不等于凈利潤,要怎么辦呢?

2024-02-23 11:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-23 11:50

這個是正常的 因為做了跨年調(diào)整

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這個是正常的 因為做了跨年調(diào)整
2024-02-23
其實這個沒關(guān)系的,做了上面這個分錄就會形成這樣子。
2023-07-12
你好,發(fā)生了利潤分配的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2021-07-16
你好,可以忽略這個勾稽關(guān)系。如果你想要一致的話,修改未分配利潤和其他應(yīng)付款年初數(shù)。
2025-02-08
你好,分錄沒做錯。有分紅的情況下,資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表的勾稽關(guān)系是 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計—分配的利潤
2021-07-07
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