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老師,您好,我想向您咨詢一下,我有一個一般納稅人的小微公司,它的進(jìn)項(xiàng)票大于銷項(xiàng),在做賬的時候,是不是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?用金蝶賬無憂進(jìn)行結(jié)賬的時候,可以直接點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能嗎?

2025-06-07 21:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-06-07 21:49

您好,對的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅每個月做,需要手動做

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快賬用戶4462 追問 2025-06-07 21:54

必須要手動來做嗎?金蝶的自動結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的功能,不能用嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:55

對這個是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)的。

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快賬用戶4462 追問 2025-06-07 21:57

老師,我如果不結(jié)轉(zhuǎn),一直,在進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)里面分別掛著,反正進(jìn)大于銷,也不要緊吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 21:59

沒事兒,反正最后是要抵扣的。

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快賬用戶4462 追問 2025-06-07 22:00

最后?是年終嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:00

對的,理解的是沒錯的

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快賬用戶4462 追問 2025-06-07 22:03

老師,您能否告訴我一下,進(jìn)大于銷的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄,應(yīng)該如何寫呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-07 22:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,差額是借方的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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3點(diǎn)的必須繳納不能抵扣,那種對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)直接做不抵扣勾選。含稅計(jì)入成本費(fèi)用。銷項(xiàng)有3個點(diǎn)計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-簡易計(jì)稅
2025-02-23
你好,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額是可以不用做賬的
2024-05-16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023-02-24
對的,是的,是這么做。
2023-05-10
同學(xué)你好 小規(guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)稅這個明細(xì)的 不能抵扣所以不用
2021-01-08
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