您好,申報(bào)表上應(yīng)補(bǔ)退稅是補(bǔ)差額的錢(qián)是正數(shù),預(yù)繳稅款是負(fù)數(shù),附加稅也都是負(fù)數(shù),這種情況可能是由于預(yù)繳稅款過(guò)多導(dǎo)致的。
老師,公司延期申報(bào)預(yù)繳了增值稅,本期申報(bào)28欄填寫(xiě)后,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。那附加稅是按0申報(bào),應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,還是計(jì)稅依據(jù)為0,預(yù)繳欄次填寫(xiě)預(yù)繳的附加稅,應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)?
增值稅納稅申報(bào)表本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額那塊,如果多繳納了稅款,本月數(shù)數(shù)字寫(xiě)的會(huì)是負(fù)數(shù)嗎,還是依然寫(xiě)的正數(shù),比如多繳納寫(xiě)-5000,還是寫(xiě)的依然是5000
小規(guī)模納稅人,納稅申報(bào)表上成了負(fù)數(shù),可是我沒(méi)有申請(qǐng)退稅,這個(gè)負(fù)數(shù)的金額怎么做賬叻?
老師,22年12月印花稅多計(jì)提了,23年1月了借:稅金及附加負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-印花稅 負(fù)數(shù)。23年3月申報(bào)利潤(rùn)表發(fā)現(xiàn)稅金及附加還是負(fù)數(shù),稅務(wù)局無(wú)法申報(bào)。3月我重新補(bǔ)了憑證:借:稅金及附加正數(shù)貸:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù) 沖銷(xiāo)1月的負(fù)數(shù) 然后借:應(yīng)交稅金-印花稅 正數(shù)貸:稅金及附加正數(shù)。科目余額表是沒(méi)有余額了,但是利潤(rùn)表還是金及附加負(fù)數(shù)。這么辦?
老師增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表上有本期預(yù)繳稅款,應(yīng)補(bǔ)退稅是負(fù)數(shù),怎么做賬
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開(kāi)租金發(fā)票給我們,然后公司去代開(kāi),那請(qǐng)問(wèn)代開(kāi)產(chǎn)生的個(gè)稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個(gè)圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費(fèi)用和制造費(fèi)用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費(fèi)用,制造費(fèi)用為什么兩個(gè)都是零?
老師,您好!請(qǐng)教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費(fèi)用金額 73249.09,動(dòng)力費(fèi)用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來(lái),從而分配出:工和費(fèi)的金額。老師,請(qǐng)問(wèn)公式如何寫(xiě)能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個(gè)就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒(méi)有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒(méi)有投入啊這怎么辦呢
圖片中營(yíng)業(yè)收入384億,營(yíng)業(yè)稅金及附加才3885萬(wàn),那么營(yíng)業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報(bào),請(qǐng)幫我看看都怎么填
老師,請(qǐng)問(wèn)哈爾濱食品小經(jīng)營(yíng)核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)的進(jìn)項(xiàng)稅額能夠撤銷(xiāo)嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費(fèi)用有哪些
老師這家是個(gè)體賣(mài)地毯的,為什么還有預(yù)繳呢
他們可能是異地經(jīng)營(yíng)吧
老師退附加稅時(shí),如果錢(qián)沒(méi)收到怎么寫(xiě)分錄
沒(méi)有收到不用做分錄,收到再做分錄
老師預(yù)繳的附加稅怎么做分錄