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老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請問如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?

2021-01-16 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-16 17:24

這個是留底進(jìn)項(xiàng)稅,會有余額,以后需要繳納增值稅,就會結(jié)平的

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快賬用戶6198 追問 2021-01-16 17:25

那如果是2019年 把借方的應(yīng)交稅額-未交增值稅200,做到了應(yīng)交增值稅-已交稅金200 請問我2020年怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-16 17:27

不用做到已交稅金的額

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快賬用戶6198 追問 2021-01-16 17:28

問題是發(fā)現(xiàn)2019年已經(jīng)做了200元,怎么辦呢,我現(xiàn)在怎么修改

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齊紅老師 解答 2021-01-16 17:29

你可以把這個結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行反沖的

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快賬用戶6198 追問 2021-01-16 17:31

2019年的分錄是這樣做, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 600 應(yīng)交稅額-已交稅金200 貸 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 800 請問我怎么沖呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 17:36

你這個是19年年末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)吧

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快賬用戶6198 追問 2021-01-16 17:39

是呀,所以你說反沖, 請問怎么做呢。(不是說得很清楚嗎,都說是2019年做的咯)

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齊紅老師 解答 2021-01-16 17:41

19年,借方余額,你也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,你調(diào)整就可以 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 200

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快賬用戶6198 追問 2021-01-16 17:42

請問不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-16 18:06

這個不涉及損益,不需要通過以前年度損益調(diào)整的

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這個是留底進(jìn)項(xiàng)稅,會有余額,以后需要繳納增值稅,就會結(jié)平的
2021-01-16
你好;? ? 不對哦? ; 借 銷項(xiàng)稅500? ?;:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 500;? 貸進(jìn)項(xiàng)稅1000 ;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500? 貸??:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
2022-08-10
你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時候 余額和你申報表一致嗎?
2022-05-11
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
這兩種方法都可以的,第一種這個結(jié)轉(zhuǎn)了肖像和進(jìn)項(xiàng)之后,你的增值稅進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有余額, 第二種,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一直都會有余 而且會越來越多。
2023-11-12
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