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老師您好,請(qǐng)問(wèn)月末計(jì)提增值稅是這樣做的么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 500 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后是:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-09-10 09:21
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齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-10 09:21

您好,是的,需要這樣做的呢

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您好,是的,需要這樣做的呢
2021-09-10
你好;? ? 不對(duì)哦? ; 借 銷(xiāo)項(xiàng)稅500? ?;:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 500;? 貸進(jìn)項(xiàng)稅1000 ;? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500? 貸??:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅500
2022-08-10
這個(gè)是留底進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)有余額,以后需要繳納增值稅,就會(huì)結(jié)平的
2021-01-16
你好,它這個(gè)分錄省略了一個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)該正規(guī)的把你第二個(gè)分錄的未交增值稅改成轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再寫(xiě)你上面的那一個(gè)分錄就是完整的了。
2023-02-07
你好; 你現(xiàn)在把你銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022-05-11
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