應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅其他的隊(duì)。
老師好,小規(guī)模納稅人開(kāi)了一張專(zhuān)票出去,只收到工程款30000元,借:應(yīng)收賬款 73559.64 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入72870.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 728.71 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000是這樣記賬嗎,附加稅也在同一憑證里嗎,要如何記
小規(guī)模代開(kāi)了一張專(zhuān)票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這樣嘛
小規(guī)模代開(kāi)專(zhuān)票作廢重開(kāi) 應(yīng)收 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)收入98 應(yīng)交稅費(fèi)3 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)3 貸:銀行存款3 作廢沖銷(xiāo) 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)收入97 應(yīng)交稅費(fèi)3 重開(kāi) 借:應(yīng)收賬款97 貸:主營(yíng)收入 應(yīng)交稅費(fèi)3 交增值稅 借:應(yīng)交增值稅3 貸:銀行存款3 作廢發(fā)票稅款退回 借:銀行存款3 貸:應(yīng)交稅費(fèi)3 這個(gè)步驟對(duì)嗎
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開(kāi)發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對(duì)不
我是小規(guī)模,給客戶開(kāi)了專(zhuān)票,是借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額,還是貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來(lái)過(guò)渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬(wàn),到25年做匯算清繳沒(méi)有拿到發(fā)票回來(lái),那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來(lái)
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買(mǎi)價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問(wèn)有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
那這筆增值稅還用計(jì)提嘛
增值稅不需要計(jì)提的,直接做繳納的就行。