同學(xué),你好,你這樣寫是對(duì)的
老師。小規(guī)模企業(yè)增值稅記賬 開發(fā)票時(shí)。借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:主營業(yè)務(wù)收入 交增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸:銀行 這樣對(duì)不
老師我想問下小規(guī)模的增值稅我的會(huì)計(jì)分錄是這樣做的,發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí) 借:應(yīng)收賬款(或銀行存款、庫存現(xiàn)金等科目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 免征增值稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入--補(bǔ)貼收入 這樣做是對(duì)的嗎?
在開票時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅 在交稅款時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這是不是這樣寫呀,當(dāng)期沒有進(jìn)項(xiàng)
老師:請(qǐng)問小規(guī)模開發(fā)票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 繳納增值稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 這樣行嗎?
小規(guī)模增值稅貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模增值稅,需要交稅時(shí),直接借應(yīng)交稅費(fèi)小規(guī)模增值稅 貸銀行可以嗎
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問在線嗎?有問題咨詢