是的,是這樣賬務(wù)處理的 附加稅可以單獨(dú)計(jì)提的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
請問老師收一年的服務(wù)費(fèi),開了一張發(fā)票,按12個月確認(rèn)收入,收到錢 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,開發(fā)票交增值稅 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 ,之后十一個月確認(rèn)收入 借預(yù)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
老師小規(guī)模納稅人開出發(fā)票借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,然后把發(fā)票粘貼后面, 等回款了做借銀行存款貸應(yīng)收賬款把銀行回單粘貼后面,是這樣嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人開了一張專票出去,只收到工程款30000元,借:應(yīng)收賬款 73559.64 貸:主營業(yè)務(wù)收入72870.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 728.71 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000是這樣記賬嗎,附加稅也在同一憑證里嗎,要如何記
小規(guī)模代開了一張專票的記賬憑證 是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 這樣嘛
提問:老師,小規(guī)模納稅人,做主營業(yè)務(wù)收入的時候,如果開了普票,就直接借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;如果是專票,就借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。是這樣嗎?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計(jì)哪些表格是需要會計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計(jì)分錄
11份開的票,是當(dāng)月記附加稅還是到12月記呢,12月份也開了一張20000的專票,如果12份記附加稅各在一起記還是分開記呢。季度申報(bào)的時候是按開票金額申報(bào),還是按收到的金額報(bào)增值稅,
11月的附加稅就是計(jì)提在11月的
1.那個月份開的,在哪個月份記.2.季度申報(bào)的時候是按開票金額申報(bào),還是按收到的金額報(bào)增值稅,
你是季度申報(bào)增值稅的吧
是的,增值稅和附加季度申報(bào),是按開票的金額申報(bào),還是按收到的金額
那你可以季度末計(jì)提附加稅的,按開票金額繳納
好的謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好