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老師好,小規(guī)模納稅人開了一張專票出去,只收到工程款30000元,借:應(yīng)收賬款 73559.64 貸:主營業(yè)務(wù)收入72870.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 728.71 借:銀行存款 30000 貸:應(yīng)收賬款 30000是這樣記賬嗎,附加稅也在同一憑證里嗎,要如何記

2020-12-31 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-31 10:46

是的,是這樣賬務(wù)處理的 附加稅可以單獨(dú)計(jì)提的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶3942 追問 2020-12-31 10:54

11份開的票,是當(dāng)月記附加稅還是到12月記呢,12月份也開了一張20000的專票,如果12份記附加稅各在一起記還是分開記呢。季度申報(bào)的時候是按開票金額申報(bào),還是按收到的金額報(bào)增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-12-31 10:55

11月的附加稅就是計(jì)提在11月的

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快賬用戶3942 追問 2020-12-31 10:56

1.那個月份開的,在哪個月份記.2.季度申報(bào)的時候是按開票金額申報(bào),還是按收到的金額報(bào)增值稅,

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齊紅老師 解答 2020-12-31 10:57

你是季度申報(bào)增值稅的吧

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快賬用戶3942 追問 2020-12-31 10:58

是的,增值稅和附加季度申報(bào),是按開票的金額申報(bào),還是按收到的金額

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齊紅老師 解答 2020-12-31 10:58

那你可以季度末計(jì)提附加稅的,按開票金額繳納

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快賬用戶3942 追問 2020-12-31 10:59

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-31 11:01

好的,客氣,幫到你就好

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是的,是這樣賬務(wù)處理的 附加稅可以單獨(dú)計(jì)提的 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)
2020-12-31
應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,改成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅其他的隊(duì)。
2021-01-16
您好,是的,您這樣處理是正確的
2020-08-21
學(xué)員你好,只需要把預(yù)收賬款沖掉就好了,借:預(yù)收賬款 9500 貸:應(yīng)收賬款 9500
2023-12-27
1.沖回之前的分錄:借:應(yīng)收賬款 -31800(紅字)貸:主營業(yè)務(wù)收入 -30000(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)-1800(紅字) 2.調(diào)整預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間的差額:借:預(yù)收賬款 16800貸:應(yīng)收賬款 16800 3.重新入賬正確的應(yīng)收賬款金額:借:應(yīng)收賬款 45000貸:主營業(yè)務(wù)收入 42500應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2500
2023-12-27
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