上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千 是有無票收入??這個6萬是包括減掉1000?
老師,我報增值稅的時候應該怎么申報,還有分錄怎么做?我們上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫(yī)療服務的,免增值稅,請老師金額一起說一下吧感謝。
老師,我們是醫(yī)療服務免增值稅的,請問我申報增值稅的時候應該怎么申報,需要填寫開票收入和未開票收入嗎,還是統(tǒng)一填寫到免稅銷售額這里,小微企業(yè)免稅銷售額
老師您好我們是小規(guī)模,我1月份紅沖了12月份忘記作廢的兩張收入發(fā)票金額20萬是免稅的,然后一月份開票1%稅率的合計120萬,這個在報增值稅的時候怎么申報?利潤表的營業(yè)收入就會比增值稅申報表少20萬了
老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務核定90000元一個季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報增值稅的時候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報收入,還是按照26+9=35萬申報收入?
老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務核定90000元一個季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬發(fā)票,餐飲服務開了5.2萬發(fā)票,一共收入31.2萬,超過季度銷售額30萬以下免交增值稅,我想問問,申報增值稅的時候,我們是按照26+5.2=31.2萬申報收入,還是按照26+9=35萬申報收入?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
借應收 6萬?貸主營業(yè)務收入?6萬 ,借應收 -1000 貸主營業(yè)務收入-1000? 假設是沒有算 ,申報這個按6萬-1000 填寫10欄就可以,免稅 額是按10欄*3%自動生成的
老師,紅沖的發(fā)票必須做分錄嗎?
需要做分錄這個,需要做,
老師,我覺得我們是季報不用做吧,因為如果是月報,隔月紅沖,,那我們是季報,三個月報一次,那么在這三個月內紅沖的不就相當于是當月的數(shù)據嗎?直接減下來不可以嗎?
做賬原則是按月做。不是按季度做賬,我建議還是體現(xiàn)下比較好,
好的,老師,我上上個季度已經報完稅了但是沒有做紅沖的分錄有沒有什么問題呢?
你的收入是不是按紅沖之后的做的收入,那也可以