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老師,我報增值稅的時候應該怎么申報,還有分錄怎么做?我們上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千,然后我們是提供醫(yī)療服務的,免增值稅,請老師金額一起說一下吧感謝。

2021-01-16 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-16 09:20

上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千 是有無票收入??這個6萬是包括減掉1000?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 09:23

借應收 6萬?貸主營業(yè)務收入?6萬 ,借應收 -1000 貸主營業(yè)務收入-1000? 假設是沒有算 ,申報這個按6萬-1000 填寫10欄就可以,免稅 額是按10欄*3%自動生成的

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快賬用戶9661 追問 2021-01-16 09:39

老師,紅沖的發(fā)票必須做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 09:47

需要做分錄這個,需要做,

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快賬用戶9661 追問 2021-01-16 09:52

老師,我覺得我們是季報不用做吧,因為如果是月報,隔月紅沖,,那我們是季報,三個月報一次,那么在這三個月內紅沖的不就相當于是當月的數(shù)據嗎?直接減下來不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 09:58

做賬原則是按月做。不是按季度做賬,我建議還是體現(xiàn)下比較好,

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快賬用戶9661 追問 2021-01-16 10:00

好的,老師,我上上個季度已經報完稅了但是沒有做紅沖的分錄有沒有什么問題呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-16 10:09

你的收入是不是按紅沖之后的做的收入,那也可以

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上個季度銷售額6萬,開了兩萬的票,紅沖了1千 是有無票收入??這個6萬是包括減掉1000?
2021-01-16
同學你好 很高興為你解答 你要是小規(guī)模 填寫到其他免稅銷售額
2021-07-10
你好這個咋是申報50萬了有未開發(fā)票嗎,你們是不是申報其他免稅欄次去申報的?
2021-06-03
同學你好 直接填寫在附表一就可以了
2023-01-16
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