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老師你好,我想咨詢一下問題,我企業(yè)是餐飲業(yè)并還銷售自己制作包子,增值稅服務(wù)核定90000元一個(gè)季度,在2023年4月至6月收入中銷售開了26萬(wàn)發(fā)票,餐飲服務(wù)開了5.2萬(wàn)發(fā)票,一共收入31.2萬(wàn),超過季度銷售額30萬(wàn)以下免交增值稅,我想問問,申報(bào)增值稅的時(shí)候,我們是按照26+5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入,還是按照26+9=35萬(wàn)申報(bào)收入?

2023-10-17 18:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-17 18:24

你好 按照26%2B5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入的

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快賬用戶3382 追問 2023-10-18 12:02

我是按照這個(gè)申報(bào)收入,怎么稅務(wù)系統(tǒng)彈出那個(gè)計(jì)算依據(jù)是26萬(wàn),和核定9萬(wàn),開票金額不一致

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齊紅老師 解答 2023-10-18 12:06

你好,你看銷售額里面自己能修改嗎?

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根據(jù)您提供的信息,如果您企業(yè)在2023年4月至6月期間的總銷售額為31.2萬(wàn)元,且符合季度銷售額不超過30萬(wàn)元免交增值稅的條件,那么在申報(bào)增值稅時(shí),您應(yīng)該按照26萬(wàn)元的銷售額進(jìn)行申報(bào)。 具體來(lái)說(shuō),由于您企業(yè)銷售自己制作的包子屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,且開具了發(fā)票,因此應(yīng)該按照發(fā)票金額26萬(wàn)元進(jìn)行申報(bào)。同時(shí),餐飲服務(wù)銷售額5.2萬(wàn)元屬于營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,不需要申報(bào)增值稅。因此,您企業(yè)在申報(bào)增值稅時(shí),應(yīng)該將26萬(wàn)元作為申報(bào)收入。
2023-10-17
你好 按照26%2B5.2=31.2萬(wàn)申報(bào)收入的
2023-10-17
小規(guī)模的最好不要做無(wú)票收入, 安你開出去的發(fā)票 按照這個(gè)時(shí)間來(lái),
2022-09-06
你好,對(duì)的,是的,小規(guī)模開1%的。不管30萬(wàn)以內(nèi)還是30萬(wàn)以外的,都是開1%的稅率,超過30萬(wàn)的全額繳納,不超過的不需要交
2023-01-16
對(duì)的,是的,不需要交稅的。
2023-07-13
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