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老師,我公司是小規(guī)模企業(yè),三季度暫估成本20萬并結(jié)轉(zhuǎn),分錄是: 借:勞務(wù)成本20 貸:應(yīng)付賬款-暫估20 借:主營業(yè)務(wù)成本20 貸:勞務(wù)成本20 四季度回發(fā)票5萬,我要怎么做分錄?

2021-01-15 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-15 17:14

你好 意思 你們只發(fā)生了5萬嗎 ?多暫估了15萬 還是說 發(fā)票還沒有回來完?

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您好 借:應(yīng)付賬款-暫估 5 貸:應(yīng)付賬款 5
2021-01-18
你好 意思 你們只發(fā)生了5萬嗎 ?多暫估了15萬 還是說 發(fā)票還沒有回來完?
2021-01-15
您好 請問單位用什么會計準則
2022-05-14
你好,在22年度補做分錄‘ 借主營業(yè)務(wù)成本10 貸應(yīng)付賬款10’
2022-05-14
同學,你好,今年做個紅沖,再做個正數(shù),然后把發(fā)票放后面。
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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