那是對(duì)的,是對(duì)的,是的,
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我這樣申報(bào)對(duì)嗎?已繳所得稅是上個(gè)季度交的,現(xiàn)在全年拉通后稅額有變動(dòng),但是系統(tǒng)導(dǎo)出來(lái)就是這個(gè)數(shù)據(jù),不知這樣申報(bào)對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指導(dǎo)一下,謝謝
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師你好!請(qǐng)問(wèn)就是我昨天在個(gè)人所得稅申報(bào)四月份綜合所得的時(shí)候,申報(bào)失敗,反饋結(jié)果是:系統(tǒng)檢測(cè)到你稅款所屬期為【1】月的申報(bào)數(shù)據(jù)發(fā)生了變動(dòng),請(qǐng)同步更正【1】月后的申報(bào)數(shù)據(jù)。這個(gè)我怎么處理呢,我今天得申報(bào)不然逾期,幫我解答一下吧謝謝老師。
你好老師,請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表里面的第14行“減本年實(shí)際已繳納所得稅額”跟我賬上利潤(rùn)表所得稅的金額對(duì)不上有關(guān)系嗎?因?yàn)閷?shí)際計(jì)提的是優(yōu)惠完實(shí)際繳納的數(shù),這樣跟申報(bào)表就有個(gè)差額
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)體戶,2022年虧損額35000,那請(qǐng)問(wèn)我2023年申報(bào)季度預(yù)繳的時(shí)候需要體現(xiàn)2022年的數(shù)據(jù)的嗎?我之前申報(bào)都沒(méi)有體現(xiàn),今天才想起來(lái),不知道怎樣填才是正確的,麻煩老師幫忙看看,我23年第一季度是0申報(bào)的,這樣對(duì)不對(duì)?
20號(hào)結(jié)賬,21號(hào)到30號(hào)開(kāi)的發(fā)票怎么做賬報(bào)稅
老師您好,個(gè)體工商戶以經(jīng)營(yíng)者個(gè)人名字購(gòu)買有補(bǔ)貼空調(diào),可以作為個(gè)體工商戶的成本費(fèi)用嗎?
公司投資了另一家公司,給這個(gè)公司打投資款的時(shí)候,是不是要備注成法人投資款,而不是單獨(dú)這個(gè)投資款
我這個(gè)年檢,我都沒(méi)有做過(guò),開(kāi)店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店
開(kāi)發(fā)支出支付的現(xiàn)金可以計(jì)入現(xiàn)金流量表購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的現(xiàn)金里嗎?
老師想問(wèn)一下,銷售貨物有銷項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),這個(gè)庫(kù)存變負(fù)數(shù)怎么結(jié)平啊
美元賬戶有余額會(huì)計(jì)的分錄。 借:應(yīng)收賬款-美元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益嗎?如果不是的話 應(yīng)該是怎么做會(huì)計(jì)分錄?
!老師,我這個(gè)月收到了一張進(jìn)項(xiàng)票,但是由于這個(gè)商品是零退稅率,而且特殊編碼為2,可享受出口免稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)出,我賬務(wù)上做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那這張發(fā)票在電子稅務(wù)局上我要怎么操作,也需要去勾選認(rèn)證嗎,在增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)的呢
企業(yè)所得稅減免優(yōu)惠明細(xì)表選那一個(gè)表?
老師,能發(fā)我一個(gè)代扣個(gè)稅公式的工資表模板嗎?
但是我利潤(rùn)按75763.79算,除去減免,最后應(yīng)繳所得稅不應(yīng)該是3788.19?
你這個(gè)季度預(yù)繳多交了,
是上個(gè)季度交的,上個(gè)季度算下來(lái)是應(yīng)該交四千多,這個(gè)季度就是全年拉通后就沒(méi)那么多了
是,這個(gè)所以這個(gè)小于上個(gè)季度不交稅了,
那報(bào)年報(bào)的時(shí)候會(huì)不會(huì)退稅
那需要看你納稅調(diào)整之后,這個(gè)利潤(rùn)是多少啦。
要是調(diào)整之后的話,申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)了應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù),那就可以申請(qǐng)退稅,不過(guò)這是理論上,實(shí)務(wù)中中退的很少。你要退稅稅局直接說(shuō)查賬到時(shí)候補(bǔ)更多了
只要是這樣申報(bào)沒(méi)得問(wèn)題就行,其實(shí)不想退稅,麻煩
是沒(méi)有這個(gè)問(wèn)題,這可以匯算清繳到時(shí)候納稅調(diào)增,
好的,謝謝老師
好我先回復(fù)別的學(xué)員了