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老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。

老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
老師好,我做增值稅申報(bào),出現(xiàn)了一個(gè)情況,在報(bào)稅系統(tǒng)中,應(yīng)繳增值稅是35222.55,可是賬上增值稅發(fā)票上的稅額是35222.54,我試了一下報(bào)稅系統(tǒng)中還不能修改數(shù)據(jù),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?謝謝指導(dǎo)。
2021-04-13 01:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-04-13 05:51

您好,可以在本期應(yīng)納稅額那里修改

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快賬用戶9695 追問 2021-04-13 12:55

老師,我去修改了,不能修改呢,我是河北的

頭像
齊紅老師 解答 2021-04-13 12:56

16行那里不能修改嗎

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您好,可以在本期應(yīng)納稅額那里修改
2021-04-13
你好,還能反結(jié)賬修改嗎?把它改成應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-08
你好 去稅務(wù)大廳直接修改就可以了。
2020-12-25
你好; 你確定不了? 你8月的申報(bào)期是截止8.15號(hào) ; 現(xiàn)在17號(hào)了勾選不了的哇
2023-08-17
一、分析差異原因及影響 差異原因:由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報(bào),增加了 5 月份的收入憑證,但稅務(wù)系統(tǒng)僅更正了后續(xù)月份的申報(bào),而之前季度(如二季度、三季度)的利潤表已按原數(shù)據(jù)申報(bào),導(dǎo)致本月季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入與之前申報(bào)的報(bào)表數(shù)值不一致。 影響:這種不一致可能會(huì)引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,如果差異較大且沒有合理的解釋和處理,可能會(huì)被要求進(jìn)一步核實(shí)情況,甚至可能面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 二、處理方法 (一)本月季報(bào)利潤表的填報(bào) 調(diào)整本月季報(bào)利潤表:在本月季報(bào)利潤表中,營業(yè)收入應(yīng)按照賬面上 5 月份增加收入后的累計(jì)金額填報(bào)。即把 5 月份增加的收入金額,累加到之前季度已申報(bào)的營業(yè)收入中,確保本月季報(bào)利潤表中的營業(yè)收入是準(zhǔn)確的、完整的,反映了企業(yè)實(shí)際的經(jīng)營收入情況。 (二)稅務(wù)方面的處理 填寫申報(bào)表說明:在填寫本月增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表等相關(guān)稅務(wù)報(bào)表時(shí),在申報(bào)表的備注欄或其他相關(guān)說明欄位,詳細(xì)說明本月營業(yè)收入與之前季度申報(bào)數(shù)據(jù)不一致的原因,是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報(bào)并調(diào)整了賬務(wù)收入導(dǎo)致的。這樣可以讓稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核時(shí)清楚了解情況,避免不必要的誤解和問詢。 準(zhǔn)備相關(guān)資料備查:整理好 5 月份增值稅申報(bào)更正的相關(guān)資料,包括更正前后的申報(bào)表、稅務(wù)機(jī)關(guān)的受理回執(zhí)或其他證明文件,以及 5 月份增加收入的賬務(wù)處理憑證、原始單據(jù)等。將這些資料妥善保存,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)可能的核查。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)數(shù)據(jù)差異提出疑問,可以及時(shí)提供這些資料進(jìn)行解釋和說明。 三、后續(xù)注意事項(xiàng) 加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào):在進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)更正和賬務(wù)調(diào)整時(shí),要加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門內(nèi)部各崗位之間的溝通與協(xié)調(diào),確保稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)處理的一致性和準(zhǔn)確性。同時(shí),也要與稅務(wù)專員或稅務(wù)顧問保持密切溝通,及時(shí)了解稅務(wù)政策和申報(bào)要求的變化,避免類似問題的再次發(fā)生。 定期核對(duì)稅務(wù)與賬務(wù)數(shù)據(jù):建立定期的數(shù)據(jù)核對(duì)機(jī)制,每月或每季度結(jié)束后,將稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核對(duì),確保兩者一致。如果發(fā)現(xiàn)差異,及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整,避免差異積累到后期難以處理,影響企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)和財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量。
2025-01-06
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