您好!不用歸還的計入營業(yè)外收入科目。
老師好,小規(guī)模建筑企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓,因為18-19年企業(yè)所得稅是核定征收,年度報表是0報的,但實際有做賬,累計現(xiàn)在盈利30多萬,同事說股權(quán)轉(zhuǎn)讓要做成虧損,就不用交個稅,客戶也不會交,可是我如果今年把他補來的成本發(fā)票入賬做成虧損,就和收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)不匹配,還會造成匯算清繳時退稅的情況,請問會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
老師 我們現(xiàn)在可不可以補記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因為之前是代理記賬公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費用全是用現(xiàn)金銷的賬 實際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費用錢實際是股東墊付的
老師好,股東為公司墊付的款項不用歸還,之前已經(jīng)做了實收資本,現(xiàn)在又不用還,可以做營業(yè)外收入嗎?因為企業(yè)累計虧損好多,沒有交過企業(yè)所得稅
老師,公司今年的存貨和固定資產(chǎn)都沒有開具發(fā)票,我直接入賬,稅務(wù)上成本費用不能扣除,到時候所得稅納稅調(diào)增,因為之前企業(yè)還有許多虧損沒有彌補,我這樣做可以嗎,
老師好,我們是查賬征收的個人獨資企業(yè),之前一直交的是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅,今年沒有業(yè)務(wù)準(zhǔn)備去注銷公司了。那么其他應(yīng)付款-法人還有一萬多是沒有能力償還了,公戶也沒錢,庫存現(xiàn)金也沒了。如果是這種情況是要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?那個獨不交企業(yè)所得稅的,這筆營業(yè)外收入減去凈利潤虧損的幾千塊,剩余的利潤是交什么稅費呢?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這個要交增值稅嗎?還是只要交企業(yè)所得稅就可以?
有利潤的話交企業(yè)所得稅就可以了
老師,這個營業(yè)外收入金額過大,如果入100萬,有風(fēng)險嗎?五年的累計虧損是60多萬
我建議你不要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,先掛在那里,以后如果盈利了可以還給股東的,不然以后盈利了作為分紅給股東要交個稅的。
老師,這家企業(yè)從15年成立到現(xiàn)在的虧損,怕沒有交過所得稅有風(fēng)險,可以在匯算清繳時,調(diào)增一些款項嗎?可以這樣的話要調(diào)增80多萬,才能交1000多的所得稅,能這樣做嗎?
這5年的虧損
你實際情況是虧損的就按照虧損的報稅不用虛增的
主要是怕企業(yè)所得稅稅負(fù)率一直是0,被后臺監(jiān)控,惹上麻煩
即使被監(jiān)控稅務(wù)局來查賬,你們實際情況就是這樣也不怕查呀