您好,是沒有問題的
老師,1-6月的收入報(bào)了676916元,利潤是459091.18元,彌補(bǔ)之前的虧損,所以到目前為止未交過所得稅。目前還有63831.15元虧損未彌補(bǔ),所以,如果今個(gè)季度按之前的沖數(shù),每月報(bào)15萬的收入左右的話,到時(shí)候是需要交所得稅的。 要報(bào)銷售的話,就要考慮拿成本的票回來,不能只是工資,費(fèi)用這些了,之前都有講過這個(gè)問題的。具體要你們協(xié)調(diào),如果你要報(bào)銷售沖數(shù),只能兩種選擇,一是交所得稅,一是開成本發(fā)票回來 我對(duì)這段話我看得有點(diǎn)迷,可以指點(diǎn)一下嗎?
老師,公司今年的存貨和固定資產(chǎn)都沒有開具發(fā)票,我直接入賬,稅務(wù)上成本費(fèi)用不能扣除,到時(shí)候所得稅納稅調(diào)增,因?yàn)橹捌髽I(yè)還有許多虧損沒有彌補(bǔ),我這樣做可以嗎,
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
咨詢一下老師,我們建筑服務(wù)行業(yè)一般納稅人,2020年剛接工程,前兩年給代賬公司做的,然后做的時(shí)候把成本票都做進(jìn)去了,導(dǎo)致前兩年虧損很大,今年工程完工,也確認(rèn)了收入,因?yàn)榍捌诠こ坛杀酒倍甲隽?,?dǎo)致今年沒什么成本票,利潤可能會(huì)突然增大,這樣我們企業(yè)所得稅如果彌補(bǔ)以前年度虧損的話可以不用按今年的利潤總額來交企業(yè)所得稅吧?今年如果利潤突然增大會(huì)引起什么風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
老師,我在接一家公司的賬時(shí)候發(fā)現(xiàn)22年的某月前會(huì)計(jì)記的主營業(yè)務(wù)成本少入了一個(gè)0導(dǎo)致成本結(jié)轉(zhuǎn)少了20多萬。按22年情況其實(shí)不用交企業(yè)所得稅。但是因?yàn)樯倭?0多萬成本需交企業(yè)所得稅。在今年我訂正的時(shí)候入的是借方未分配利潤調(diào)整,老師請(qǐng)問我這樣訂正是否正確?對(duì)于這個(gè)多交的企業(yè)所得稅有沒有什么辦法可以退?我訂正到未分配利潤是不會(huì)影響本年利潤,從而沒辦法彌補(bǔ)今年的企業(yè)所得稅抵扣數(shù),是這樣嗎?
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請(qǐng)問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
這樣調(diào)增,就把之前虧損的額度用掉了對(duì)吧
您好,是的。您的理解非常正確