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老師 我們現(xiàn)在可不可以補(bǔ)記 19年一筆 股東現(xiàn)金借給公司的分錄 因?yàn)橹笆谴碛涃~公司做的 把我們應(yīng)該借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 做成了借:現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務(wù)收入 然后后面的費(fèi)用全是用現(xiàn)金銷的賬 實(shí)際這個錢是股東墊付的 是那幾筆賬她不清楚企業(yè)情況做錯了 掛想到了現(xiàn)金 應(yīng)該是應(yīng)收賬款 發(fā)生的費(fèi)用錢實(shí)際是股東墊付的

2020-12-01 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 11:43

你好? 那你就全部做紅沖處理了。 在去處理分錄。? 比如 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金? ?; 然后你用現(xiàn)金銷賬的做 :借? 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-股東這樣處理 。? ?

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快賬用戶9688 追問 2020-12-01 11:46

恩恩 不做這兩筆分錄就可以了吧 之前用現(xiàn)金做的那些費(fèi)用的分錄 應(yīng)該不用全部沖掉重新做吧

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:48

?你好 是的。 你就是調(diào)整下庫存現(xiàn)金的情況就行了。 你費(fèi)用是做對了的 就不紅沖哈??

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快賬用戶9688 追問 2020-12-01 11:49

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:50

沒事的。 希望能幫到你滿意請給予評價

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你好? 那你就全部做紅沖處理了。 在去處理分錄。? 比如 借應(yīng)收賬款 貸庫存現(xiàn)金? ?; 然后你用現(xiàn)金銷賬的做 :借? 庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款-股東這樣處理 。? ?
2020-12-01
你好 直接按照差額調(diào)整? ?借 庫存現(xiàn)金(紅字) 貸? 主營業(yè)務(wù)收入(紅字)
2021-08-09
你好,需要先做,借其他應(yīng)收款, 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,對方提現(xiàn)金給你們,借庫存現(xiàn)金,貸其他應(yīng)收款對方取現(xiàn)金回單,借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金 這個是需要付款給老板回單,轉(zhuǎn)對公,借銀行,貸其他應(yīng)收款,
2021-05-15
就相當(dāng)于本身出資的錢,他直接轉(zhuǎn)到了另外一個公司,對吧,那么這個時候你是作為往來款項(xiàng)處理的呀。
2021-01-19
您好,1.沒關(guān)系 的應(yīng)收和應(yīng)付就是往來科目,這個沒關(guān)系的,應(yīng)付借方余額會重分類到預(yù)付賬款里 2.這個做錯了,原來收到承兌是不是也做了庫存現(xiàn)金了,把這2錯分錄紅沖再做正確分錄 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款
2024-08-28
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