 
                            你好 有 利潤表本年累計(jì)就沒有第三季度的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師 我上期報(bào)企業(yè)所得稅沒有上傳利潤表 資產(chǎn)負(fù)債表 只填報(bào)了企業(yè)所得稅表 我們單位不用交企業(yè)所得稅 對這期有影響嗎
老師,我要報(bào)企業(yè)所得稅了,是不是要把資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表上傳到國稅網(wǎng)?
問下,7月初報(bào)企業(yè)所得稅按內(nèi)賬的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表報(bào)了,等10月初再報(bào)企業(yè)所得稅,按外賬財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào),老師對之前的還有影響嗎
老師。企業(yè)所得稅利潤總額跟我的上傳電子稅務(wù)局利潤總額對不上,行不行,企業(yè)所得稅交稅了。但是報(bào)表是負(fù)利潤,可以不去更改嗎,是2021年第一季度了,稅務(wù)局不給我更正企業(yè)所得稅申報(bào)表
假如上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)載,利潤表,企業(yè)所得稅報(bào)錯(cuò)了,已經(jīng)過了申報(bào)期可以更改嗎?假如只是資產(chǎn)負(fù)債表錯(cuò)了,利潤表沒錯(cuò),那只更改資產(chǎn)負(fù)債表,不用更改企業(yè)所得稅表是吧?
 
                老師:我最近在做稽核資料。有這個(gè)一個(gè)事情:收到采購商一張發(fā)票不含稅15381.42元,稅額1999.58元,合計(jì)17381元。但是這個(gè)發(fā)票開具時(shí)間是24年12月份,我們公司抵扣時(shí)間是25年3月份。這筆業(yè)務(wù)沒有簽合同,也沒有付款。如果這筆材料不入賬,那么這個(gè)抵扣的稅額,應(yīng)該怎么處理?
老師像這種需要一筆一筆補(bǔ)做記賬憑證嗎?
老板開了張3000多元的蘋果無線藍(lán)牙耳機(jī)發(fā)票,可以入賬嗎?
只有一個(gè)股東的有限公司是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)嗎?
您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報(bào)稅咯
每年年末收取下一年度的租金,是必須有“每年?duì)I業(yè)現(xiàn)金流量和租金對稅的影響都發(fā)生在當(dāng)年年末”這個(gè)先行條件才可以錯(cuò)期抵稅的嗎?稅法中企業(yè)所得稅對于租金收入是按照合同約定的應(yīng)付租金日期來確定納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,感覺也沒有辦法在財(cái)務(wù)管理里面直接套用。我今年考試遇到同樣的情況了,是按錯(cuò)期來處理的,要是注協(xié)不給算對可就鬧笑話了。不過如果只是這塊錯(cuò)了,中間年份的現(xiàn)金流和現(xiàn)值算對了的話是不是也有分?
公司微信是怎么申請的
老師,長投成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,權(quán)益法的那部分,初始投資成本是剩余賬面價(jià)值還是所對應(yīng)的當(dāng)日的公允價(jià)值
你好,生生產(chǎn)部門發(fā)生的廂貨車審車費(fèi)、辦公費(fèi),財(cái)務(wù)做賬時(shí)應(yīng)該歸屬到哪個(gè)科目?
分公司顧客儲(chǔ)值費(fèi)用(分公司注銷)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到子公司


那怎么辦
有什么補(bǔ)救辦法嗎
去補(bǔ)申報(bào)就可以的