是的,所得稅是需要申報財務(wù)報表的
匯算清繳前要先報年報,年報是要報那幾個表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表?企業(yè)所得稅要報嗎?
老師,我要報企業(yè)所得稅了,是不是要把資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表上傳到國稅網(wǎng)?
小規(guī)模現(xiàn)在季度報稅都不需要填報上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表了嗎,我記得之前是需要的,現(xiàn)在是否是直接報企業(yè)所得稅了?
企業(yè)所得稅季報,是上傳當(dāng)月的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表和現(xiàn)金流量表,還是上傳一整個季度
企業(yè)所得稅報稅,報財報,只需要報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎? 現(xiàn)金流量表也需要按實際報嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
那是不是要去金蝶軟件把財務(wù)報表導(dǎo)出來?然后怎么操作呢?麻煩老師講解一下,第一次報企業(yè)所得稅。
是的,在金蝶軟件里面生產(chǎn)報表,然后申報
老師,您看看這個界面對嗎?沒有現(xiàn)金流量表呢?顯示簡易現(xiàn)金流量表
那你需要聯(lián)系金蝶客服看看能不能生成報表了
老師,我在調(diào)報表,沒有自動生成企業(yè)所得稅,自動彌補上一年度虧損了,怎么回事呀?
我問同事了,上個季度還沒有出現(xiàn)這個情況呢,
有虧損就是可以彌補虧損的
能不能不彌補呢?
有虧損當(dāng)然是可以了
如果不讓他彌補需要怎么操作
還是必須得彌補呢?
不想彌補你可以看看能不能刪除了
把什么刪除?
把彌補虧損的數(shù)字啊
哦哦,好的
嗯,如果滿意幫忙給個五星好評
老師,剛剛那個彌補虧損的數(shù)字,我在界面里面刪了,是灰化的,刪不掉
那就是必須彌補虧損的
那在什么情況下可以手動刪除這個虧損呢 老師
這個不能刪除 只能彌補虧損