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老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進的加工發(fā)票。本月賬務處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負數(shù)(1-11月加工物的合計數(shù)) 貸:原材料 負數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費、收回、領料的會計分錄,老師這樣處理妥當嗎?

2021-01-14 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-14 21:36

可以的,之前的沖紅,然后按正確的處理,你這里沒問題

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快賬用戶7852 追問 2021-01-14 21:39

發(fā)出材料的數(shù)量金額就是每月領料的數(shù)量金額合計,對嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-14 21:47

對的,發(fā)出材料的數(shù)量金額來進行合計處理。

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快賬用戶7852 追問 2021-01-14 22:46

老師,沖紅的生產(chǎn)成本、原材料的數(shù)量金額,在成本表里怎么表示,是退回原材料的入庫嗎?沖紅相當于是沒領料,還是在入庫那里,然后出庫材料加工,這樣的話,入庫原材料金額就不一致了,但余額是一致的,因為沖紅到入庫后就出庫委托加工的,相當于一進一出,是這樣做嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-14 22:51

蔥紅,就是把之前的分錄做一個相反的就可以了。

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齊紅老師 解答 2021-01-14 22:51

然后后面你正常的做委托加工,然后再出庫,對的。

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快賬用戶7852 追問 2021-01-14 22:57

(1-11月)都有領料出庫,計入生產(chǎn)成本,相當于本月沒多少庫存了,沖紅不計入庫數(shù)量,就不夠發(fā)出加工,要么就是發(fā)出加工那里也有不計數(shù)量,沖紅跟發(fā)出的平掉,老師在幫我看看,這么晚打擾您了

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快賬用戶7852 追問 2021-01-14 22:58

原材料成本表不知道這么表示

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齊紅老師 解答 2021-01-15 08:24

首先你沖紅的時候你這個數(shù)量就會入庫呀,然后重新做發(fā)出的時候開始出庫。

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快賬用戶7852 追問 2021-01-15 11:54

老師,提問里不能上傳圖片嗎?自己寫了分錄

老師,提問里不能上傳圖片嗎?自己寫了分錄
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快賬用戶7852 追問 2021-01-15 11:55

老師,我這樣的分錄,科目

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快賬用戶7852 追問 2021-01-15 11:56

老師,我這樣的分錄,科目余額表里,生產(chǎn)成本的余額是-866098.96,剛好是沖紅的,是不是還該做一筆分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-15 11:59

你這個沖紅的材料和委托加工的這個材料有差異,對吧。

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齊紅老師 解答 2021-01-15 11:59

不用了,不用了,你之前這個生產(chǎn)成本你轉(zhuǎn)到了庫存商品沒有。

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快賬用戶7852 追問 2021-01-15 12:02

好像已轉(zhuǎn)到庫存商品里了,1-11月,借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 產(chǎn)成品入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-01-15 12:10

那你現(xiàn)在這個生產(chǎn)成本還要轉(zhuǎn)到你的庫存商品里面去。

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齊紅老師 解答 2021-01-15 12:10

就是這個余額要轉(zhuǎn)出去,轉(zhuǎn)到庫存商品。

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快賬用戶7852 追問 2021-01-15 12:15

借:庫存商品 866098.96 貸:生產(chǎn)成本866098.96 生產(chǎn)成本余額負數(shù)更大了

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齊紅老師 解答 2021-01-15 12:36

生產(chǎn)成本,他是在哪方的余額你就轉(zhuǎn)到庫存商品,怎么可能余額越來越大了,生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)成零,差額放在庫存商品。

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可以的,之前的沖紅,然后按正確的處理,你這里沒問題
2021-01-14
加工費計入庫存商品里就行了
2021-06-22
同學你好, 收到加工費發(fā)票 借,委托加工物資 借,應交稅費一應增一進項 貸,銀行存款 收回時 借,庫存商品 貸,委托加工物資 ;
2022-07-02
您好,同學,請稍等下
2023-08-29
你好,稍等給您完整解析
2022-05-16
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