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1. 自建棟生產(chǎn)用廠房, 購買工程用材料價款500000元,增值稅稅率 13%,材料全部用于廠房建設(shè),建設(shè)工人工資200000元,工程領(lǐng)用元材料20000元,2019年12月完工。要求: (1) 編制自建廠房到完工整個過程的賬務(wù)處理。(2)根據(jù)廠房的賬面價值按照年數(shù)總和法計算2020年廠房折舊并編制會計分錄。 2.甲公司委托丁公司加工商品-批(屬于應(yīng)稅消費品) 2000件,有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1) 1月20日,發(fā)出材料一批,計劃成本為70000元,材料成本差異率為3%。①發(fā)出委托加工材料時賬務(wù)處理;②結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料應(yīng)分攤的材料成本差異賬務(wù)處理

2023-06-06 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-06 10:34

您好,正在為您解答

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快賬用戶8827 追問 2023-06-06 10:42

老師你好請問應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:43

1借:工程物資500000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)65000 貸:銀行存款565000 借:在建工程500000 貸:工程物資500000 借:在建工程200000+20000=220000 貸:原材料20000 應(yīng)付職工薪酬200000 借:固定資產(chǎn)-廠房500000+220000=720000 貸:在建工程720000 按照年數(shù)總和法計算2020年廠房折舊=720000*20/210=68571.43 借:制造費用68571.43 貸:累計折舊68571.43

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快賬用戶8827 追問 2023-06-06 10:45

5.某企業(yè)2021年初“壞賬準備”科目的借方余額為10萬元,2021 年6月31日應(yīng)收賬款余額450萬,7月5日收回上年已確認為壞賬的應(yīng)收賬款7萬元,本年應(yīng)收賬款的余額為600萬,企業(yè)的壞賬計提比例為10%, 要求: 1.編制6月31日計提壞賬的賬務(wù)處理 2.編制7月5日收回壞賬的相關(guān)賬務(wù)處理。 3.編制6月31日計提壞賬的賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:47

2借:委托加工物資70000 貸:原材料70000 借:委托加工物資70000*3%=2100 貸:材料成本差異2100

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:47

滿意的話記得好評哦

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快賬用戶8827 追問 2023-06-06 10:49

3.A公司委托委托H經(jīng)銷商銷售商品200件,協(xié)議價80元/件,成本50元,增值稅稅率13%。H 經(jīng)銷商以90元/件的價格將該筆商品全部出售,取得銷售收入18000元,增值稅2340元。A公司收到代銷清單后,確認銷售收入為16000元,增值稅2080元。 要求:分別編制委托方和受托方的相關(guān)會計分錄。

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齊紅老師 解答 2023-06-06 10:50

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2023-06-06
您好 (1)發(fā)出A材料計劃成本12000元,當月材料成本差異率為-1%。 借:委托加工物資 12000-120=11880 借:材料成本差異? 12000*0.01=120 貸:原材料 12000 (2)用銀行存款支付加工費、運雜費、稅金等共32210元,其中增值稅額2210元,消費稅13000元。 借:委托加工物資 32210-2210-13000=17000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 2210 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅 13000 貸:銀行存款 32210 (3)B材料加工完畢驗收入庫,計劃成本136200元 借:原材料 136200 貸:委托加工物資? 這題金額不對吧 前面才幾萬 這里怎么就十幾萬了
2022-06-21
你好題目具體要求做什么
2023-06-06
1借委托加工物資118800 材料成本差異1200 貸原材料120000
2022-03-24
借在建工程 貸原材料14萬, 應(yīng)付職工薪酬2萬, 銀行存款12400 借臨時設(shè)施 貸在建工程172400。
2024-06-18
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