同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該是你2019年匯算清繳可以彌補(bǔ)的虧損
企業(yè)所得稅申報(bào)表,為什么會(huì)自動(dòng)帶出來第8行的彌補(bǔ)以前年度虧損985979.46,這個(gè)數(shù)是怎么來的?
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么
第一季度彌補(bǔ)了以前年度虧損,申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損欄會(huì)自動(dòng)帶出上期彌補(bǔ)金額么?
報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),第9行彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)數(shù)是自動(dòng)出來嗎?還是需要自己手動(dòng)填呢?
請問會(huì)算的時(shí)候,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損,明細(xì)表是自動(dòng)的,不用手動(dòng)填吧?見識我在一季度報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)是不是就會(huì)自動(dòng)出來,當(dāng)年可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額
這一題答案上,分母上面價(jià)值×2,這個(gè)乘以2是什么意?為什么1200又是??1?
老師,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式下的投資性房地產(chǎn),產(chǎn)生借方差額100萬,計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,后續(xù)公允價(jià)值變動(dòng)又產(chǎn)生50萬公允價(jià)值變動(dòng)損益,把這個(gè)房自耦賣掉,要把150萬全轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本嗎
這個(gè)題題目不是寫著免征增值稅嗎?為什么答案又要減去增值稅?
注銷時(shí)存貨太多怎么處理
第3問留存收益的增加額應(yīng)該是200萬元吧?2021年留存收益是5000*20%=1000萬元,銷售凈利率=5000/100000=5%,2022年留存收益=100000*(1+20%)*5%*20%=1200萬元,增加額是200萬元,答案怎么是1200萬元?
國有企業(yè)能當(dāng)合伙人嗎?選項(xiàng)a對嗎?
公司一般納稅人經(jīng)營了半年,共36個(gè)股東共投入84500,賬面余額488000元,現(xiàn)時(shí)股東購入變賣物品抵償投資一款,庫存商品,賬面余額直接按投資比例分配給各位股東,分錄如何處理?
個(gè)體戶升級為公司,若之前沒有稅務(wù)登記,是不是直接工商辦理就行?若有登記稅務(wù),又怎么操作
大家好,想問下: 1、個(gè)體戶升級公司, 2、然后再做一個(gè)二類醫(yī)療器械的備案 請問這種一般收費(fèi)多少,謝謝?
現(xiàn)在五險(xiǎn)單位和個(gè)人的繳費(fèi)比列各是多少
19年企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)是0
同學(xué),你好,這個(gè)應(yīng)該是五年的,但企業(yè)所得稅匯算也應(yīng)該體現(xiàn)的,這個(gè)系統(tǒng)自己帶出來的,覺得有問題可以去大廳看一下。
這是去年的匯算清繳,看不出有待彌補(bǔ)的虧損
這個(gè)數(shù)據(jù)有點(diǎn)像,但也有差,看不出來了,不行去稅務(wù)局問一下。
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表上是885979.46,所得稅申報(bào)表是985979.46,根據(jù)去年匯算清繳,沒有可彌補(bǔ)的虧損了對吧?
同學(xué),你好,是的,這兩個(gè)差個(gè)整數(shù),搞不懂了。