你好 小規(guī)模的嗎 還是一般納稅人
我們是一家幼兒園,非盈利性的,1月份開(kāi)始我們就被認(rèn)定為一般納稅人了,我不曉得幼兒園的一般納稅申報(bào)表咋個(gè)填?我們現(xiàn)在是報(bào)2月的稅,2月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,只有收據(jù),是預(yù)收的保教費(fèi),是不是零申報(bào)呢?
我們是一家私立的幼兒園,我們9—12月份開(kāi)了20萬(wàn)的發(fā)票屬于免稅收入,我現(xiàn)在要填報(bào)四季度的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我筆收入申報(bào)是在哪里填呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司12月份開(kāi)了一張3%的普票,其余普票開(kāi)了1%,總收入超過(guò)40萬(wàn),申報(bào)第四季度增值稅的時(shí)候附表填寫(xiě)時(shí)減免部分沒(méi)有把這個(gè)3%的普票減免進(jìn)去,現(xiàn)在需要更正申報(bào)嗎
老師我想問(wèn)一下,我家4季度開(kāi)普票影視制作費(fèi)2萬(wàn),未開(kāi)票收入29萬(wàn)也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬(wàn),然后我們家有一個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報(bào),這個(gè)建設(shè)稅開(kāi)了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒(méi)開(kāi)廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候這31萬(wàn)填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
2021年10月份有一筆業(yè)務(wù),在12月份的時(shí)候我們開(kāi)了普票110萬(wàn),2022年稅局稽查的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們這筆業(yè)務(wù)的納稅所屬期是2021.10月的并發(fā)現(xiàn)我們的業(yè)務(wù)是100萬(wàn)不是110萬(wàn)。叫更正申報(bào)2021.10月的納稅申報(bào)表,在2021.10我們就把110填到納稅申報(bào)表未開(kāi)票收入,在2021.12月的納稅申報(bào)表(開(kāi)票當(dāng)月)在已開(kāi)普票欄110,未開(kāi)票欄110,在2022.3月開(kāi)紅字發(fā)票110萬(wàn);在開(kāi)一份正確的100萬(wàn),像這種跨年的紅字發(fā)票賬務(wù)上要怎么處理呢?
老師,我問(wèn)下甲方給我們房子抵工程款怎么處理帳務(wù)?
國(guó)內(nèi)運(yùn)輸服務(wù),取得的飛機(jī)票怎么抵扣?稅務(wù)系統(tǒng)里有抵扣票嗎?
因?yàn)槭桥渌凸酒渌韶涱悾茈y取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開(kāi)免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)彌補(bǔ)干貨類的進(jìn)項(xiàng)。老師這個(gè)要怎么操作合理
公司有房產(chǎn)需要交房產(chǎn)稅還需要交土地增值稅嗎
2024年有一筆審計(jì)費(fèi)計(jì)入了在建工程,發(fā)票已勾選認(rèn)證,老會(huì)計(jì)說(shuō)現(xiàn)在要調(diào)成制造費(fèi)用,說(shuō)是工程達(dá)到使用狀態(tài),不能再計(jì)入在建工程,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,報(bào)表需要調(diào)整嗎
公司有房產(chǎn)要繳納房產(chǎn)稅和土地增值稅
老師您好,我想咨詢一下一般納稅人開(kāi)人工費(fèi)的稅率是多少
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
老師 我把增值稅表三系統(tǒng)自動(dòng)帶入的數(shù)刪除 提示我不能刪 這是為什么?我們是建筑行業(yè) 開(kāi)的發(fā)票不是差額征收為啥不能刪?
老師看看這個(gè)分錄盤(pán)盈盤(pán)虧的分錄對(duì)嗎?謝謝老師
肯定是小規(guī)模納稅人
其他免稅銷售額填寫(xiě) 減免表免稅項(xiàng)目最后一行
是增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里還是在小規(guī)模納稅人主表里面呀?
其他免稅銷售額在主表