您好 請問十萬是價稅合計金額嗎
老師,請問下,含稅金額185萬,13個點的,這是購進開的發(fā)票含稅金額,公司的稅點是9個點,那如果賣出,按13個點,金額是多少呀,需要加減進項稅和銷項稅嗎
老師如開10萬增值稅是9個點的發(fā)票出去,另一個要開多少金額的票13點的票給我,才和9個點增值稅金額一樣多,請問怎么算
老師,請問公司增值稅發(fā)票是13個點的稅率,但是對方公司只認10個點的稅,意思對方只出10個點的稅金,請問這10個點的稅金如何計算才合適?發(fā)票應該開多少
老師我們有一個掛靠工程共760萬對方開了9個點的票出去了,扣了管理費38萬剩下的722萬我們要開多少13個點多少3個點的票才能抵掉她開出去的9個點的票,怎么算
老師請問有一個掛靠項目總價款是615萬,對方開9個點的票,我們開13個點的票和3個點的勞務票給對方,請問615萬我要開多少13個點的票和多少3個點勞務票給對方正好平對方9個點的票,這個應該怎么算
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
是的,10000/1.09?0.09=,等于的增值稅額可以開多少13個點含稅金額的票
銷項稅額=100000/1.09*0.09=8256.88 需要13%進項發(fā)票價稅合計金額=8256.88/0.13*(1%2B0.13)=71771.34
謝謝老師!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快