你好 你修改了所屬期嗎
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí)提示:當(dāng)前所屬期內(nèi)為查詢(xún)到申報(bào)信息,請(qǐng)重新選擇申報(bào)項(xiàng)目和申報(bào)屬期 是怎么回事啊
請(qǐng)問(wèn)老師申報(bào)印花稅的時(shí)候,提示初始化財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)失敗,所屬期起止不是當(dāng)期,不允許申報(bào),是什么意思
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅時(shí)跳出上一期未申報(bào),請(qǐng)進(jìn)行相關(guān)的稅源所屬期信息采集后申報(bào),是指什么意思,按繼續(xù)申報(bào)稅務(wù)局查詢(xún)沒(méi)有申報(bào),需要怎樣操作?
老師,我們公司按期應(yīng)申報(bào)里面沒(méi)有印花稅,之前也沒(méi)有申報(bào)過(guò)印花稅過(guò),我點(diǎn)擊如下:其他申報(bào)--財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)--印花稅(提示所選申報(bào)表當(dāng)前屬期無(wú)可申報(bào)的稅源信息!請(qǐng)檢查該屬期是否已申報(bào)或未采集稅源。如需檢查或采集稅源,請(qǐng)點(diǎn)擊【稅源采集】,直接進(jìn)入當(dāng)前稅種采集頁(yè)面。)---- 我改為綜合申報(bào)點(diǎn)擊如下---印花稅稅源采集---進(jìn)去點(diǎn)擊按此請(qǐng)問(wèn)是這樣嗎?
老師好,我在申請(qǐng)印花稅時(shí)我,提示財(cái)產(chǎn)和行為稅申報(bào)失敗,所屬期止不是當(dāng)期,不允許申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因?
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢(xún)類(lèi)~管理咨詢(xún),服務(wù)咨詢(xún)。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶(hù)網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?
修改了啊
所屬起12月
不要修改 修改了不對(duì)