不交9月增值稅??是不是有留底稅額??借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440? 2 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進(jìn)項稅額,214943? ?3 這個做借進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出208639,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,208639? 12月做,借銷項稅額,335678? ?貸進(jìn)項稅額,322984???轉(zhuǎn)出未交增值稅,?335678-322984
老師、你好,我公司10月份進(jìn)行多于銷項稅額,多出來的進(jìn)項稅額做分錄: 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 10萬元 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 100萬元 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。110萬元 11月份發(fā)生銷項稅額30萬元,11月份沒有進(jìn)項稅額,10月份留抵進(jìn)項稅額10萬元(轉(zhuǎn)出未交增值稅),稅控盤可以抵扣5萬元 11月份怎么做分錄呀?
9月份銷銷項稅額206440.沒有進(jìn)項不交9月份增值稅。到10月份進(jìn)項金額為214943元,無銷項。11月份無銷項也無進(jìn)項,但有轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額208639元。12月份銷項為335678元,進(jìn)項322984元。這樣的增值稅分錄怎么做?
老師,9月份銷項稅額2萬,進(jìn)項稅額3萬,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1000元,怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅50000元。(2)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款510050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計525200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。
清華園食品有限公司2021年11~12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2021年11月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計5200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。2020年7月份,公司交納6月份未交增值稅5如O00元。(2)202I年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計5200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款51O050。(3)2021年12月份,公司當(dāng)月發(fā)生銷項稅額合計5200元,增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計29900元,增值稅進(jìn)項稅額合計為195050元。當(dāng)月實際交納增值稅稅款310050,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅。請應(yīng)用所學(xué)知識分析以上業(yè)務(wù),并進(jìn)行會計核算處理。(會計分錄)
稅局未及時推送補(bǔ)交24年的社保申報信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報社保時未見推送的需要補(bǔ)交申報的24年需要補(bǔ)交申報的信息。稅局也不給查具體的推送的時間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時間?
制造業(yè)的會計做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費因延遲了申報產(chǎn)生了滯納金,請問這個是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費附加多少?地方教育費附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
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沒有留抵就是當(dāng)月不想交稅到次月才用進(jìn)項抵
你10月進(jìn)項稅額是9月吧?你勾選抵扣9月吧?
借銷項稅額,206440貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,206440 ,借轉(zhuǎn)出未交增值稅,214943貸進(jìn)項稅額,214943
那這個是9月分錄這個這個
轉(zhuǎn)出11你是交稅吧?和這個12月?沒有別的抵扣吧?