同學你好 對,有銷售就要申報的,補申報
增值稅納稅申報表里面的服務減除清單怎么填?增值稅納稅申報的成品油、海關(guān)憑證抵扣、農(nóng)產(chǎn)品抵扣如果沒有相應業(yè)務是不是就不用提交?服務減除清單和附表三是不是只有差額征稅的才需要提交?這個服務減除清單的開票方填誰啊?謝謝 還有那個成品油是怎么才需要填寫呢?
A公司法人又同時成立BC兩家公司(三家公司都是一般納稅人,都是小薇企業(yè)),A以采購成本價銷售產(chǎn)品給B,又以采購成本價的120%銷售產(chǎn)品給C?所得稅匯算清繳需要做特別納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?需要申報兩家公司的關(guān)聯(lián)報表嗎?
你好,就是有一家商業(yè)公司,銷售成品油,需要在電子國稅里的增值稅一般納稅人申報里的(成品油)報表要申報嗎,如果之前這張表都沒申報怎么辦
剛領(lǐng)了稅務ukey, 之前都沒申報過增值稅和財務報表,只有6月份申報了5月份的一個0申報的印花稅,新注冊公司后要稅務登記是嗎?稅務登記完了注冊電子稅務局登錄?再需要在電子稅務局里如何操作呢
我公司是出口退稅公司,全外銷,那怎么在電子稅務局里面申報收入呢?我們是一般納稅人,一申報收入沒有進項發(fā)票就要交增值稅的,但是進項發(fā)票都是做退稅的,要認證到退稅里邊,不顯示再增值稅申報表里,所以這一點很疑惑,麻煩老師幫我解除
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價,7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報的時候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機兩臺發(fā)動機總成,單價超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費用分錄模板,對嗎?
老師,我能問問,就是那種公式符號,精講課,老師沒具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會細說嗎?該是說我要把專題也要聽?會不會影響后面考試。專題目前沒什么時間聽
老師請問購入例如,黃瓜,西紅柿,卷心菜。大類開是農(nóng)副產(chǎn)品嗎,供應商開給公司大類全是 蔬菜 :黃瓜,絲瓜,西葫蘆。不是農(nóng)富產(chǎn)品,這樣對嗎
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問費3萬也開發(fā)票了,今年因為其他原因又退回給我們2萬,請問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
這樣的呀,那已經(jīng)最后一個月,如何補報
按照你們的成品油銷售數(shù)據(jù)補申報
銷售數(shù)據(jù)是一年嗎,1到12月嗎
你沒申報的都要補申報的
一個一個月補報?
對的,按月補申報才可以的