你好,A銷售給b的要納稅調(diào)整,匯算清繳按照市價(jià)差額納稅調(diào)增收入,納稅調(diào)整即可,不需要調(diào)賬,不需要關(guān)聯(lián)申報(bào)
A公司法人又同時(shí)成立BC兩家公司(三家公司都是一般納稅人,都是小薇企業(yè)),BC兩家公司與A屬于關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?A以采購成本價(jià)銷售產(chǎn)品給B,又以采購成本價(jià)的20%銷售產(chǎn)品給C?所得稅匯算清繳需要做特別納稅調(diào)整嗎?
A公司法人又同時(shí)成立BC兩家公司(三家公司都是一般納稅人,都是小薇企業(yè)),A以采購成本價(jià)銷售產(chǎn)品給B,又以采購成本價(jià)的120%銷售產(chǎn)品給C?所得稅匯算清繳需要做特別納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?需要申報(bào)兩家公司的關(guān)聯(lián)報(bào)表嗎?
A公司法人又同時(shí)成立BC兩家公司(三家公司都是一般納稅人,都是小薇企業(yè)),A以采購成本價(jià)銷售產(chǎn)品給B,又以采購成本價(jià)的120%銷售產(chǎn)品給C?所得稅匯算清繳需要做特別納稅調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?賬務(wù)需要怎么處理呢?需要申報(bào)兩家公司的關(guān)聯(lián)交易表嗎?
甲公司系一家生產(chǎn)企業(yè),增值稅一般納稅人。增值稅納稅期限為一個(gè)月,增值稅計(jì)算適用一般計(jì)稅方法。企業(yè)所得稅適用查賬征收方式,按月預(yù)繳,年終匯算清繳。該公司主要從事A產(chǎn)品(大型設(shè)備)生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。A產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1350萬元/套,銷售價(jià)格(不含增值稅)為1600萬元/套,適用的增值稅稅率為13%。2020年12月份,乙公司(增值稅一般納稅人)采購人員來到甲公司,洽談A產(chǎn)品采購業(yè)務(wù)。乙公司擬購買甲公司生產(chǎn)的A產(chǎn)品作為固定資產(chǎn)使用。雙方就A產(chǎn)品成交價(jià)格、收付款時(shí)間及方式、收發(fā)貨時(shí)間及方式等事項(xiàng)進(jìn)行了磋商。甲公司的意見是采取現(xiàn)銷方式,成交價(jià)格(不含增值稅)為1600萬元/套,發(fā)貨時(shí)間為2021年1月1日;乙公司考慮到目前的生產(chǎn)需要和資金周轉(zhuǎn)情況,提出采取分期付款方式,貨款在5年內(nèi)分期支付,成交價(jià)格(不含增值稅)可以適當(dāng)上浮300萬元左右。甲公司運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析和實(shí)地調(diào)研,了解到同類產(chǎn)品的市場(chǎng)供求和乙公司的經(jīng)濟(jì)實(shí)力及信用狀況后,同意乙公司提出的分期付款方式,但成交價(jià)格需要進(jìn)一步磋商。最終,甲乙雙方達(dá)成一致意見,簽訂了A產(chǎn)品銷售合同。合同約定:甲
法人名下有兩家公司,一個(gè)是生產(chǎn)企業(yè)A,一個(gè)是銷售企業(yè)B。以下簡(jiǎn)程A公司一般納稅人,B公司小規(guī)模納稅人,他們是在一個(gè)地區(qū),在同一層樓房,(現(xiàn)實(shí)中職員員工是共用的),B公司是A公司的品牌商(對(duì)外是這樣說的),問題一、b公司可以與a公司合并嗎?問題 二,B公司的主要也是唯一的進(jìn)貨來源,是從a公司生產(chǎn)出來的產(chǎn)品,那a公司還需要給B公司開發(fā)票嗎?從這兩家公司的情況來看,要怎么做利潤更高,可合理避稅呢?已知A,B公司,公司規(guī)模總?cè)藬?shù)有40人,目前的所得稅率是2.5%。B公司增值稅免稅,A公司負(fù)稅率2%
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?