同學(xué)你好 該表格為差額征收的納稅人使用,如果您為差額征收的納稅人,您的可差額扣除部分的明細(xì)發(fā)票信息包括發(fā)票代碼號(hào)碼 開票人信息等需要在改表中填寫
我們企業(yè)以前增值稅期末留抵退過稅500萬,中間我們一直都不交增值稅,10月份需要交增值稅9萬元,這個(gè)相關(guān)政策上說對(duì)實(shí)行增值稅期末留抵退稅的納稅人,允許其從城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加的計(jì)稅(征)依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額。那我們10月繳納的增值稅的隨征附加稅是不是就不用交啊,相應(yīng)的賬務(wù)實(shí)務(wù)上就不用計(jì)提了,那在申報(bào)增值稅的時(shí)候,附加稅也會(huì)自動(dòng)減除,還是要填寫什么附表啊
增值稅納稅申報(bào)表里面的服務(wù)減除清單怎么填?增值稅納稅申報(bào)的成品油、海關(guān)憑證抵扣、農(nóng)產(chǎn)品抵扣如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)是不是就不用提交?服務(wù)減除清單和附表三是不是只有差額征稅的才需要提交?這個(gè)服務(wù)減除清單的開票方填誰???謝謝 還有那個(gè)成品油是怎么才需要填寫呢?
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報(bào)稅,您幫我看下下面這個(gè)圖,對(duì)于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對(duì)嗎,可是第22欄應(yīng)納稅額合計(jì)怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅??? 還有圖2附列資料用不用填?我看實(shí)操課視頻有的老師報(bào)稅就填這個(gè)表有的好像就不用填這個(gè)表,這個(gè)表2里面的應(yīng)稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個(gè)圖3是減免稅的,稅控盤這個(gè)維護(hù)費(fèi)填表三里對(duì)吧?但是我們這個(gè)企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時(shí)在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學(xué)了實(shí)操,但是第一次給企業(yè)真實(shí)報(bào)稅,怕出錯(cuò)。期待老師給指點(diǎn)一下
公司的小規(guī)模旅行社, 總收入:339324元,其中開票收入(減按1%開票)78579.95元,未開票收入260804.05元 可抵減成本票:115105.5元 再填寫增值稅申報(bào)表,附表一的時(shí)候,系統(tǒng)只生成了開票金額,加入未開票金額后,系統(tǒng)提示:沒有開具1%服務(wù)發(fā)票,“扣除后不含稅銷售額(其中1%征收率)”該項(xiàng)值應(yīng)該等于0。但是我確實(shí)開了1%的發(fā)票78519.95元。 請(qǐng)問下要如何填寫申報(bào)表。 第一張圖為系統(tǒng)自己生成的開票收 第二張圖是我填寫的總收入(未開票收入+已開票收入),第三張圖是填寫提交后的提示。 請(qǐng)問下老師。如何填報(bào)增值稅申報(bào)表
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報(bào)關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報(bào)4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費(fèi)申報(bào)),附表一(本期銷售情況明細(xì)表),附表二(本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表)、附表三(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì))、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費(fèi)情況表)這些表的,我是不是在申報(bào)增值稅的這個(gè)環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個(gè)表呀,我查了AI上面說還要填報(bào)那個(gè)那《免抵退稅申報(bào)匯總表》的,有點(diǎn)搞不清了,我4月份進(jìn)項(xiàng)沒有留抵稅額,因?yàn)槭堑谝还P出口業(yè)務(wù),不懂報(bào)稅,
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)勾選了進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,去年11月沒有銷項(xiàng)沒有抵扣,做了分錄借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了12月增值稅報(bào)表做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出將這張發(fā)票用于出口退稅勾選,12月怎么做分錄
公司同事報(bào)銷拿了一張13%的加油發(fā)票,是用于出差使用,這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅可以用來抵扣嗎? 屬于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)嗎?
2025年收入多少,企業(yè)所得稅是5%以內(nèi)
老師你好,我怎么查找社保申報(bào)人員明細(xì)
印花稅稅率,按什么繳納
老師,我咨詢一個(gè)問題,公司未分配利潤很大,五百萬元的未分配利潤,如果將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本,都需要那些手續(xù)資料,才能將未分配利潤轉(zhuǎn)增實(shí)收資本
請(qǐng)家權(quán)老師回答:那這樣不會(huì)亂了嗎,一般來說公司之間的合作不是一次過的,往往是連續(xù)不斷的,我怎么知道下次付的費(fèi)用是還上次未付的,還是新產(chǎn)生的呢,如果是又一筆業(yè)務(wù)就該確認(rèn)成本或是費(fèi)用,如果是付上次的欠款就沖減上次記的應(yīng)付款,不是嗎?
老師,購買黃油槍58元,記維修費(fèi)可以嗎?還是低值易耗品?
老師好,銀行收取帳戶年費(fèi)(代付暢達(dá)),咋做會(huì)計(jì)分錄
老師,滴滴打車的普票現(xiàn)在可以增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
增值稅納稅申報(bào)表里面的服務(wù)減除清單怎么填?增值稅納稅申報(bào)的成品油、海關(guān)憑證抵扣、農(nóng)產(chǎn)品抵扣如果沒有相應(yīng)業(yè)務(wù)是不是就不用提交?服務(wù)減除清單和附表三是不是只有差額征稅的才需要提交?這個(gè)服務(wù)減除清單的開票方填誰???謝謝 還有那個(gè)成品油是怎么才需要填寫呢?
同學(xué)你好 沒有成品油等的業(yè)務(wù)就不用提交, 2.是差額納稅的才提交的 3.是享受差額納稅的提交的 4.有成品油業(yè)務(wù)才要填寫的
1.啥是成品油業(yè)務(wù)?2.增值稅電子普通發(fā)票,購貨方?jīng)]有填地址、電話和開戶行及帳號(hào)可以嗎?
還有那個(gè)費(fèi)用原始憑證除了增值稅發(fā)票以外還有哪些可以作為費(fèi)用的原始憑證入賬的?收款收據(jù)加蓋財(cái)務(wù)專用章可以嗎?
就是賣汽油潤滑油的業(yè)務(wù) 2.需要寫的哦
還有那個(gè)費(fèi)用原始憑證除了增值稅發(fā)票以外還有哪些可以作為費(fèi)用的原始憑證入賬的?收款收據(jù)加蓋財(cái)務(wù)專用章可以嗎?
同學(xué)你好 這個(gè)可以是收據(jù),但是做賬要稅前扣除還得有發(fā)票
好的 謝謝
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝