出口申報(bào):增值稅申報(bào)金額與出口退稅申報(bào)金額有差異?
月份的免抵退稅匯總表中出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額與增值稅納稅申報(bào)表出現(xiàn)了正數(shù)差額,為什么,請(qǐng)說明原因?yàn)槭裁磿?huì)有差額。
你好,老師。我司是生產(chǎn)型出口企業(yè),當(dāng)月需要繳納增值稅,沒有退稅?,F(xiàn)在申報(bào)出口退稅時(shí),生產(chǎn)免抵退申報(bào)匯總表錄入期末留抵稅額是填寫0還是當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅金額(以負(fù)數(shù)填寫)
老師免抵退出口貨物勞務(wù)計(jì)稅金額與增值稅納稅申報(bào)表之間有 負(fù)數(shù)差額 需要如何進(jìn)行調(diào)整
老師您好,我家是一般納稅人,簡(jiǎn)易計(jì)稅,一月份只開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計(jì)稅依據(jù)如何申報(bào)?是按照銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?
@陳彩戀 陳老師,我想咨詢進(jìn)口業(yè)務(wù),我之前月份進(jìn)口了一批貨物,預(yù)報(bào)關(guān)后又調(diào)整了報(bào)關(guān)金額,報(bào)關(guān)金額大了,然后第一繳納的進(jìn)口增值稅需要進(jìn)行退稅,但是我第一次繳納的增值稅已進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在我增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出,海關(guān)那邊進(jìn)行退稅,我要怎么操作呢?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬(wàn)元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬(wàn)元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬(wàn)元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營(yíng),食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬(wàn),報(bào)表改好了分錄要怎么做
是的老師
這個(gè)差異原因你招到?jīng)]有?是因?yàn)槭裁丛颍?
老師 這個(gè)為什么會(huì)造成這個(gè)原因?如何調(diào)整?
多半是運(yùn)保費(fèi)導(dǎo)致的,要查明具體原因才能知道怎么調(diào)整