你好,沒有退稅的可以本月留抵啊,印花稅就是開票金額,不是負(fù)數(shù)
請問老師一般納稅人增值稅報表一,開具專用發(fā)票不含稅金額和未開票不含稅金額合計數(shù)是正數(shù),銷項稅額合計數(shù)為負(fù)數(shù),這樣可以嗎?因為在16%稅率期間申報了無票收入,不含稅金額為41379.31,稅額為6620.69,價稅合計48000;11月又按開具13%稅率開具價稅合計48000的藍(lán)字發(fā)票,不含稅金額為42477.88,稅額為65522.12。
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務(wù)修改嗎 我們是生活服務(wù)行業(yè),今年免稅,4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票,會計在申報時,填的銷項稅額負(fù)數(shù),造成發(fā)生銷項稅額負(fù)數(shù),形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
舉例說明 舉例1:納稅人A是一家制造業(yè)企業(yè),成立于2018年9月,屬于增值稅一般納稅人,不適用增值稅差額征稅政策,按照《公告》規(guī)定,其2020年10月至2021年9月的應(yīng)征增值稅銷售額為屬期內(nèi)《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》第1行“按適用稅率計稅銷售額”、第5行“按簡易辦法計稅銷售額”、第7行“免、抵、退辦法出口銷售額”、第8行“免稅銷售額”的“一般項目”和“即征即退項目”合計數(shù)。,,,這是什么意思,看不太懂
老師您好,我家是一般納稅人,簡易計稅,一月份只開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計稅依據(jù)如何申報?是按照銷項負(fù)數(shù)的價稅合計金額嗎?
老師,本公司是一般納稅人主要經(jīng)營零售行業(yè),開13%的票,7月份開了一張6%的運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,報稅時發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局增值稅及附加稅申報表把用6%歸到了簡易辦法計稅銷售額里,而適用稅率留底進(jìn)項抵扣不了簡易計稅稅額,現(xiàn)應(yīng)怎么做才能把留底稅額抵簡易稅額呢?
同一個單位,能從出納轉(zhuǎn)會計么?
老師,交通補(bǔ)貼費可以作為工資的個稅稅前扣除嗎?
老師你好,資產(chǎn)處置損益在利潤表里哪塊填寫
這幾個題分別選啥啊啊啊啊
檸檬云會計軟件是不是免費的?會計軟件哪個好一些?應(yīng)聘到一個剛成立的新的單位,現(xiàn)在沒有財務(wù)軟件
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
合同違約金能可以做企業(yè)所得稅中扣除嗎
期初在產(chǎn)品成本150萬,本期生產(chǎn)成本600萬,產(chǎn)成品成本500萬,問期末在產(chǎn)品成本是多少
老師您好,個稅手續(xù)費返還是入其他業(yè)務(wù)收入還是主營業(yè)務(wù)收入?
借用,歸還股東借款在現(xiàn)金流量表中如何列報?是放經(jīng)營活動還是籌資活動?
我一月份只開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,沒開別的發(fā)票了,那我印花稅是零報嗎?
嗯這樣你就是零申報了這個