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老師您好,我家是一般納稅人,簡易計稅,一月份只開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,電子稅務(wù)局增值稅申報表本期應(yīng)退稅額是需要到窗口辦退稅還是可以留抵?印花稅計稅依據(jù)如何申報?是按照銷項負(fù)數(shù)的價稅合計金額嗎?

2022-02-16 11:30
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-16 11:36

你好,沒有退稅的可以本月留抵啊,印花稅就是開票金額,不是負(fù)數(shù)

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快賬用戶qi2g 追問 2022-02-16 11:38

我一月份只開了負(fù)數(shù)的發(fā)票,沒開別的發(fā)票了,那我印花稅是零報嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-16 11:38

嗯這樣你就是零申報了這個

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你好,沒有退稅的可以本月留抵啊,印花稅就是開票金額,不是負(fù)數(shù)
2022-02-16
你好;? ? ?你這個負(fù)數(shù)的話; 印花稅是寫0報去報的??
2022-04-15
按正常的稅率多申報未開票銷售額,然后以未開票負(fù)數(shù)申報6%的銷售額,抵消掉簡易計稅部分。開票沖銷
2022-08-21
4月發(fā)生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發(fā)票, 你們1月咋申報的這個??
2020-12-29
你好,同學(xué)。 這個制造業(yè)是10月轉(zhuǎn)為一般納稅人的嘛?
2021-11-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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