同學(xué)你好 同學(xué)你好 這個還是抵扣的發(fā)票紅沖了,然后發(fā)票重新開來勾選出口不抵扣
(請有進(jìn)出口實操經(jīng)驗的老師回答)老師,我進(jìn)了一家外貿(mào)進(jìn)出口公司。然后我看了之前的會計在申報增值稅的時候,是對進(jìn)項稅額進(jìn)行勾選抵扣,然后再轉(zhuǎn)出。可是這個不是需要進(jìn)行退稅勾選嗎?怎么之前搞成抵扣勾選然后轉(zhuǎn)出?
大地商貿(mào)公司為增值稅一般納稅人,2020年9月進(jìn)口一批高檔化妝品。該批貨物在國外的買價為170萬元,貨物運抵我國海關(guān)前發(fā)生包裝費、運費和保險費共計40萬元。貨物報關(guān)后,大地公司按規(guī)定繳納了增值稅和消費稅并取得了相關(guān)繳款書,相關(guān)票據(jù)已進(jìn)行稽核。假定該批進(jìn)口貨物全部在國內(nèi)銷售,取得不含稅銷售額600萬元。關(guān)稅稅率為20%,消費稅稅率為15%,增值稅稅率為13%。計算該批化妝品的關(guān)稅組成價格和關(guān)稅。計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)納增值稅的組成計稅價格。計算該批化妝品進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅。計算該批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)的銷項稅額。計算繳批化妝品國內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿(mào)企業(yè),進(jìn)口貨物對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我方已認(rèn)證,但后期發(fā)現(xiàn)錯誤,對方又開了紅字發(fā)票給我們,納稅申報表中這個退票的進(jìn)項稅額我們應(yīng)該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
我們公司是外貿(mào)公司,去年的時候有筆業(yè)務(wù),工廠開進(jìn)來進(jìn)項發(fā)票,后期客戶不要了,退款了,工廠那邊我們也退貨了,但是當(dāng)時的進(jìn)項發(fā)票被之前的會計進(jìn)行了退稅勾選 想著之后出口抵扣,但是現(xiàn)在一直沒有賣的,工廠那邊想要把這張發(fā)票作廢,怎么處理,沒有報關(guān),能撤銷退稅勾選嗎
@陳彩戀 陳老師,我想咨詢進(jìn)口業(yè)務(wù),我之前月份進(jìn)口了一批貨物,預(yù)報關(guān)后又調(diào)整了報關(guān)金額,報關(guān)金額大了,然后第一繳納的進(jìn)口增值稅需要進(jìn)行退稅,但是我第一次繳納的增值稅已進(jìn)行了抵扣,現(xiàn)在我增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出,海關(guān)那邊進(jìn)行退稅,我要怎么操作呢?
老師那臺球俱樂部基本沒有啥發(fā)票,投入都是一次投入的,是不是就得增值稅比較多,像這種以公司成了的俱樂部可以核定嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
股東用專利出資的好處,兩方都有什么稅?
報完24年企業(yè)所得稅匯算清繳,繳款完需要怎么做賬
老師,小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳之后補交所得稅費用。計提費用時,是進(jìn)入當(dāng)期的所得稅費用,還是未分配利潤啊,網(wǎng)上這2種處理方法都有,不知道哪個才是正確的
外貿(mào)公司開銷售發(fā)票的時候怎么知道哪個是免稅哪個產(chǎn)品是不免稅的
你好,老師。納稅申報表附表二第28行這里需要填寫嗎?第26行是出口退稅勾選的數(shù)據(jù)
稅務(wù)上申報的工資,如果本月請假遲到扣的錢,是不是要從本月減去在申報?
你好 請問以前年度的所有納稅申報表再哪查詢?