同學(xué)你好,您方是一般納稅人么
2、某旅游公司為增值稅一般納稅人,2020年4月發(fā) 生以下業(yè)務(wù): (1)取得含稅旅游費(fèi)收入共計(jì)480萬(wàn)元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)40萬(wàn)元、住宿費(fèi)20萬(wàn)元、門票費(fèi)10萬(wàn)元、簽證費(fèi)1萬(wàn)元;支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)3萬(wàn)(上述金額均為含稅金額)。為該旅游項(xiàng)目向境外旅游公司(境內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所)支付境外旅游費(fèi)34.98萬(wàn)元。 (2)將2018年4月在公司注冊(cè)地購(gòu)入的一套門市房對(duì)外出租,本月一次性收取6個(gè)月含稅租金18萬(wàn)元。 (3)購(gòu)入辦公電腦,取得增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅12萬(wàn)元;支付宣傳冊(cè)印刷費(fèi),增值稅專用發(fā)票注明進(jìn)項(xiàng)稅7.8萬(wàn)元。 (4)將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工福利部門用車,該車購(gòu)進(jìn)時(shí)已按13%稅率抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬(wàn)元,已提折舊20萬(wàn)元,該車評(píng)估價(jià)格34萬(wàn)元。(其他相關(guān)資料:旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開(kāi)具普通發(fā)票;該公司享受生活性服務(wù)業(yè)納稅人加計(jì)抵減政策) 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算回答下列問(wèn)題。 (1)該公司應(yīng)代扣代繳的增值稅。 (2)該公司應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅。 (3)該公司當(dāng)月實(shí)際可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅。 (4)該公司收取租金的
園林綠化單位收到的農(nóng)戶個(gè)人在稅局代開(kāi)的牛糞羊糞發(fā)票是否可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣,稅率10%還是9%?求政策依據(jù)
老師:園林綠化單位收到個(gè)人代開(kāi)的牛糞羊糞發(fā)票是否可以進(jìn)項(xiàng)計(jì)算抵扣現(xiàn)在按9%還是10%,網(wǎng)上擋的是10%,我在會(huì)計(jì)問(wèn)里面問(wèn)道的是按照9%,哪個(gè)對(duì),求政策依據(jù)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司 收到一張個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票 稅率欄和 稅額欄 都是*****號(hào) 。請(qǐng)問(wèn)該張農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,一般納稅人增值稅進(jìn)項(xiàng)可以使用計(jì)算抵扣9%的政策嗎
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司轉(zhuǎn)讓土地,原本國(guó)土局不允許土地買賣,不給做變更手續(xù),但是,如果總投資達(dá)到25%,國(guó)土局就可以給變更。轉(zhuǎn)讓單位涉及土增清算及相關(guān)稅費(fèi),接收單位取得了對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票,進(jìn)成本后,土地成本及在建工程成本在土增清算的時(shí)候是否都可以抵扣并加計(jì)扣除? 省級(jí)財(cái)政廳監(jiān)制的土地出讓金收據(jù),可以抵減銷項(xiàng)稅,此項(xiàng)業(yè)務(wù)取得的土地出讓金發(fā)票,還能抵減銷項(xiàng)稅么?
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問(wèn)下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開(kāi)票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開(kāi)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤(rùn)表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會(huì)沖減25年的利潤(rùn)是吧。會(huì)影響25年計(jì)算企業(yè)所得稅嗎
是一般納稅人
同學(xué)你好,如果是一般納稅人,是可以抵扣的,按9%抵
我在百度擋的都是10%,可以給我發(fā)一下政策依據(jù)嗎?
如果您方是按13%交稅,是按10%抵扣,如果按9%交稅,是按9%抵扣,您方應(yīng)是按9%交稅
謝謝老師,我的問(wèn)題問(wèn)完了
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快