你好,你的理解是正確的呢
您好,本月上報第四季度企業(yè)所得稅,本年有利潤,報表自動彌補(bǔ)了以前年度虧損,我還要做彌補(bǔ)虧損的會計分錄嗎,謝謝
老師好!我第四季度凈利潤7239,但是以前年度有虧損,彌補(bǔ)了虧損,我這次就不用計提所得稅了吧?
你好老師。四季度企業(yè)有利潤,以前年度有虧損。是彌補(bǔ)虧損后再計算所得稅嗎?
每季度報企業(yè)所得稅時,利潤總額可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?我怎么報第一季度所得稅時不能彌補(bǔ)以前年度虧損?查看去年的報表第三季度和第四季度卻是可以彌補(bǔ)年度虧損的。
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤的話再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個季度就可以彌補(bǔ)還是
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
那我年底還要做借:本年利潤7239,貸:利潤分配—未分配利潤7239嗎?
你好,這個是需要的呢
彌補(bǔ)完了,這個7239不是變成0了嗎,為什么這用這個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,減少未分配利潤負(fù)數(shù)啊
彌補(bǔ)了虧損,這個7239不是沒了嗎?凈利潤變成0,也不影響利潤分配???
所以你要入賬啊,結(jié)轉(zhuǎn)啊,要不然怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
還以前彌補(bǔ)了虧損,所得稅不用計提了,凈利潤用光了,也不用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了呢?
對啊,但是你怎么彌補(bǔ)呢?做賬彌補(bǔ),對吧
好的,謝謝!
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。