您好,不需要做分錄,僅僅是稅法和會(huì)計(jì)的處理方式不同,并不是說(shuō)會(huì)計(jì)處理是錯(cuò)的

老師,小微企業(yè)不是不用填一般企業(yè)收入和支出表嗎?我們公司小微企業(yè),我填招待費(fèi)稅收時(shí)填不了,這個(gè)是怎么弄,這樣子我的招待費(fèi)都不能稅前扣除60%了
老師,請(qǐng)問一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷售收入x為100萬(wàn)時(shí),對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請(qǐng)問這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?
老師,我們有一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)2000 當(dāng)時(shí)直接計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),現(xiàn)在是60%稅前扣除,這個(gè)分錄怎么做???
業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%稅前扣除,但最高不能超過當(dāng)年銷售收入的0.5%; 問題一:發(fā)生額的60%稅前扣除這個(gè)是一年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)累計(jì)的發(fā)生額嗎?每個(gè)月都有業(yè)務(wù)招待費(fèi),具體當(dāng)年的銷售收入不知道,這個(gè)怎么控制劃入到業(yè)務(wù)招待費(fèi); 問題二:如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)太多,這個(gè)計(jì)入哪個(gè)科目能避稅 問題三:業(yè)務(wù)招待費(fèi)60%稅前扣除后還要交什么稅?代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?這個(gè)怎么算?
《企業(yè)所得稅法》對(duì)招待費(fèi)的稅前扣除采取兩高限制的方式。業(yè)務(wù)招待費(fèi)的 發(fā)生額允許稅前列支 60%,同時(shí)最高額不得超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的 5‰。 通過這兩個(gè)最高限額的對(duì)比,我們可以計(jì)算得到企業(yè)當(dāng)年業(yè)務(wù)招待費(fèi)所得稅 前的最高扣除限額為:業(yè)務(wù)招待=8.33‰X 營(yíng)業(yè)收入,老師,這個(gè)8.33是怎么計(jì)算來(lái)的,公式是怎么樣的, 壽司列出計(jì)算公式,謝謝老師
你好老師,我們是物業(yè)會(huì)計(jì),原來(lái)物業(yè)欠員工工資1.2.3.4月份4個(gè)月工資,還有欠交的小區(qū)4月份水電費(fèi),我們公司墊付了4月份水電費(fèi),和1.2月份工資,現(xiàn)在政府給我們對(duì)公賬戶里面打入這筆錢,包括未發(fā)的3.4月份工資,現(xiàn)在這筆錢50多萬(wàn),我應(yīng)該怎么入賬,怎么出這筆錢
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,單人單量成本是20000/2000嗎
老師公司進(jìn)貨可以現(xiàn)金支付嗎,憑證用什么,
老師,深圳收益所有人備案是不是延期到12月1日了啊,這個(gè)在哪里可以查到
熊總下午好!華億25.10月開票1427708.89元,10月收到的進(jìn)項(xiàng)稅額?:78328.69元,預(yù)計(jì)繳納增值稅:72408.9元,附加稅:3750.45元,預(yù)計(jì)稅負(fù)率:5.68%.老板說(shuō)這稅負(fù)率有點(diǎn)高哦怎么回復(fù)好呢
老師個(gè)體戶的一般納稅人買車可以抵扣增值稅嗎
受益人備案是啥意思嗎
一般納稅人買車開票開專票還是普票
有個(gè)客戶沒有轉(zhuǎn)錢到工戶,只是微信轉(zhuǎn)賬,要求每個(gè)月幫他開張1萬(wàn)元左右的發(fā)票,得嗎
就是一個(gè)小規(guī)模的公司,做業(yè)務(wù)的時(shí)候有一筆支出沒有成本發(fā)票,按道理是納稅調(diào)增,但是有政策減按5個(gè)點(diǎn)交的話,是不是其實(shí)無(wú)票也沒得關(guān)系


那么是要什么時(shí)候做調(diào)整呀
一直都不需要做納稅調(diào)整的呢
保稅的時(shí)候也不需要調(diào)整嗎
您好,都是不可以調(diào)整的呢