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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,假設(shè)本期業(yè)務(wù)招待費(fèi)為y,本期銷(xiāo)售收入為x,而稅前扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額為y*60%或者x*0.5%,那么y*60%≤x*0.5%,則y≤0.83%x,那么是否本期銷(xiāo)售收入x為100萬(wàn)時(shí),對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)的最大扣除限度為8300,那么請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額的公式是否正確?

2020-08-19 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-19 22:07

最好的方法是 代入試一下 100萬(wàn)*0.5%=5000 8300*60%=4980 顯然是不對(duì)的

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快賬用戶(hù)7077 追問(wèn) 2020-08-19 22:14

所以正常操作還是應(yīng)該算出銷(xiāo)售收入的千分之五,和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的百分之六十來(lái)進(jìn)行對(duì)比是嗎,那我一年就算開(kāi)五千萬(wàn)的票,也只能抵扣25萬(wàn)業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:16

是的 還是需要兩者 取其低 即便發(fā)生了5000萬(wàn)的收入 如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)只發(fā)生了10萬(wàn) 那就只能扣除6萬(wàn)

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快賬用戶(hù)7077 追問(wèn) 2020-08-19 22:19

還有請(qǐng)問(wèn)一下,職工福利費(fèi)需要計(jì)提嗎,如果不計(jì)提,期末借方金額該如果結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:21

你好 需要計(jì)提的 不計(jì)提的話(huà)就直接走費(fèi)用了(誰(shuí)受益誰(shuí)承擔(dān))

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快賬用戶(hù)7077 追問(wèn) 2020-08-19 22:24

那如果我年終財(cái)務(wù)報(bào)表上工資總額的發(fā)生額和個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資總額有差異,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-19 22:25

調(diào)增 不企業(yè)所得稅 滯納金 影響信用等級(jí)

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最好的方法是 代入試一下 100萬(wàn)*0.5%=5000 8300*60%=4980 顯然是不對(duì)的
2020-08-19
你好,學(xué)員, 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額兩個(gè),還有個(gè)實(shí)際發(fā)生的60% 這個(gè)0.8%就是0.5%除以60%
2022-12-08
你好,學(xué)員 稅法對(duì)招待費(fèi)的稅前扣除采取兩頭限制的方式,即業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額只允許稅前列支60%,同時(shí)最高額不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。那么,如何能做到在限額以?xún)?nèi)既能充分列支,又能盡量減少納稅調(diào)整事項(xiàng)呢?筆者認(rèn)為,應(yīng)該找出二者的最佳比例關(guān)系。如果把企業(yè)當(dāng)期取得的銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入設(shè)為x,當(dāng)期列支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)設(shè)為y,則當(dāng)60%y=5‰x時(shí),就有y=8.33‰x的關(guān)系存在。即當(dāng)企業(yè)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)達(dá)到銷(xiāo)售收入的8.33‰時(shí),就達(dá)到了業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅前扣除的最高限額。
2023-08-19
你好,上面的計(jì)算是正確的,
2020-07-05
您好 稍等一下 給您計(jì)算哈
2023-12-24
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