你好!有調(diào)整事項(xiàng)的話需要填寫收入的
老師,小微企業(yè)不是不用填一般企業(yè)收入和支出表嗎?我們公司小微企業(yè),我填招待費(fèi)稅收時(shí)填不了,這個是怎么弄,這樣子我的招待費(fèi)都不能稅前扣除60%了
老師,您好,我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè),我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息,屬于小型微利企業(yè),依據(jù)政策可免于填報(bào):《一般企業(yè)收入明細(xì)表》(A101010)《金融企業(yè)收入明細(xì)表》(A101020)《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》(A102010)《金融企業(yè)支出明細(xì)表》(A102020)《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》(A103000)《期間費(fèi)用明細(xì)表》(A104000)"這樣,那我們也是屬于小型微利企業(yè)的,這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了?但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈支出的,而且這兩個都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的,就真的不用作稅前調(diào)整了嗎?
老師,我在做匯算清繳時(shí), 1.基礎(chǔ)信息必須選:小型微利企業(yè): 2.選了小型微利企,填報(bào)表單里就沒有A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表, 3.在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出項(xiàng)目的稅收金額就帶不出來,業(yè)務(wù)招待費(fèi)就要全部成調(diào)增金額,這要怎么辦?
您好老師,企業(yè)年報(bào)的時(shí)候我公司無收入,但是有招待費(fèi),不能稅前扣除,可以填到長攤里嗎?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
老師 產(chǎn)業(yè)園優(yōu)惠百分之四的稅是怎么個意思
投保人個被保險(xiǎn)人故意制造保險(xiǎn)事故。保險(xiǎn)訂立2年以上的,保險(xiǎn)人退不退現(xiàn)金價(jià)值??
計(jì)算第一個養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提具體怎么做?
老師您好!上個月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)~應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi),公司有留抵退稅額,無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎?
中級經(jīng)濟(jì)法中的未全面履行出資義務(wù)和未盡出資義務(wù)的區(qū)別
最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個
為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的,配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人,我們配送的人和車子怎么開票?
小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎?小規(guī)模我們每個月開的票少 不夠繳稅的線
導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬,需要繳納個人所得稅。無論金額是否超過500元,都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn),低于500元可免征,但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
到老師,小微企業(yè)不是免填一般企業(yè)收入,支出和期間費(fèi)用附表嘛。我在主表填了,到?jīng)]用
你好,你有相關(guān)的調(diào)整業(yè)務(wù)需要有收入,所以需要填寫。免填的是因?yàn)闆]有業(yè)務(wù)可以不用填寫。