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老師,我現(xiàn)在賬上的各項往來的余額給老師看下請幫我分析下,應收賬款:借649149,其他應收款:借2793477.26,預付賬款:借316993.98,應付賬款:貸44697.97,其他應付款:借1362861.01,老師這樣的數(shù)據(jù)應該會引起稅務稽查吧!我看就是外面有好多錢改收回對吧!

2021-01-08 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-08 16:43

同學你好,你在資產(chǎn)負債表的時候,將其他應付款重分類至其他應收就可以了。

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快賬用戶8415 追問 2021-01-08 17:03

老師9月份的報表重分類的其他應收款是4695236.47元,我是怕這種數(shù)據(jù)會引起稅務稽查。會嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-01-09 09:32

不會的,這樣做是正常的,本來做資產(chǎn)負債表的往來科目在填列的時候就要重分類的。

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快賬用戶8415 追問 2021-01-09 09:37

老師我知道重分類正??墒沁@么多其他應收沒有稅務分險嗎?本來今年的銷售才230萬,出來這么多其他應收款,還有今年我們是貸款了500萬的,然后500萬的利息也做在財務費用里了。后來這些錢就都轉(zhuǎn)出去給了那些人,其實是前期公司經(jīng)營老板借外邊人的錢,但是都沒有從公賬走,現(xiàn)在老板就把貸款回來的錢還給他們。

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齊紅老師 解答 2021-01-11 13:56

銷售的230萬元應該做到應收賬款里面。

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同學你好,你在資產(chǎn)負債表的時候,將其他應付款重分類至其他應收就可以了。
2021-01-08
你好,調(diào)整往來,這里的往來都是同一個明細科目嗎? 應收賬款貸方有一筆余額,如果送貨了,就需要做未開票收入處理交稅的
2024-08-14
同學你好 這樣就可以的哦,這樣做沒問題
2020-12-02
您好 應付賬款是公司的 不能沖減 除非對方公司有收據(jù)給您單位 收到您單位法人幫忙付款了
2020-11-26
你好! 不是同一類型業(yè)務不可以相互沖減的
2020-11-25
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