同學你好,你在資產(chǎn)負債表的時候,將其他應付款重分類至其他應收就可以了。
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉(zhuǎn)應收個人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時候以前是借其他應付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師,我現(xiàn)在賬上的各項往來的余額給老師看下請幫我分析下,應收賬款:借649149,其他應收款:借2793477.26,預付賬款:借316993.98,應付賬款:貸44697.97,其他應付款:借1362861.01,老師這樣的數(shù)據(jù)應該會引起稅務稽查吧!我看就是外面有好多錢改收回對吧!
老師,公司今年貸款了500萬,現(xiàn)在賬上在老板名下的其他應收款,和老板以前借私人錢為了公司運轉(zhuǎn)借的私人的錢,(之前借私人錢時沒有從公賬走),現(xiàn)在還錢是從賬上走的,我記得其他應付款跟其他應收款里了?,F(xiàn)在就是賬上其他應收有借方余額,跟其他應付也是借方余額合計大概也有400萬,現(xiàn)在老板的名下其他應收是80萬,我想把公司貸款的一部分重新計入老板名下,貸款利息就會有一部分需要調(diào)增,這個方法可行嗎?比如貸款500萬,我計入老板名下貸款重新計算200萬,那么貸款利息就要有200算老板往來這樣可以嗎?
老師,我查之前會計的押金賬,看她做了一筆其他應付款借方科目的,那其實就是我們應該要收回來的押金吧?其實全部做其他應收款的話這樣會更好找一點是嗎?
老師,我們租賃設備收到租金通過“預收賬款”掛賬,齋之前供應商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認收入,我上月做了“借:其他應付款,貸:預收賬款 ”我感覺有點不對, 是不是應該直接“借:其他應付款;貸:主營業(yè)務收入”好一點,老師,你幫我看看,謝謝
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
微信收付款收什么稅,分別多少
老師想問一下,去年的收入未確認收入,在今年才確認,現(xiàn)在要調(diào)整回去年,要怎么做賬?
殘保金工資總額如何取數(shù)
我在一家工程材料公司上班,有沒有一套完善的進銷存表格?減少手寫的程序
老師,可以幫我看一下憑證代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
8月憑證錯了,紅沖然后填一個正確的可以嗎?
老師9月份的報表重分類的其他應收款是4695236.47元,我是怕這種數(shù)據(jù)會引起稅務稽查。會嗎老師
不會的,這樣做是正常的,本來做資產(chǎn)負債表的往來科目在填列的時候就要重分類的。
老師我知道重分類正??墒沁@么多其他應收沒有稅務分險嗎?本來今年的銷售才230萬,出來這么多其他應收款,還有今年我們是貸款了500萬的,然后500萬的利息也做在財務費用里了。后來這些錢就都轉(zhuǎn)出去給了那些人,其實是前期公司經(jīng)營老板借外邊人的錢,但是都沒有從公賬走,現(xiàn)在老板就把貸款回來的錢還給他們。
銷售的230萬元應該做到應收賬款里面。