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老師,我們租賃設(shè)備收到租金通過“預(yù)收賬款”掛賬,齋之前供應(yīng)商給承租人墊付了部分租金,本來承租人支付了是要退回墊付款的,現(xiàn)在不用退回,我需要確認收入,我上月做了“借:其他應(yīng)付款,貸:預(yù)收賬款 ”我感覺有點不對, 是不是應(yīng)該直接“借:其他應(yīng)付款;貸:主營業(yè)務(wù)收入”好一點,老師,你幫我看看,謝謝

2022-09-06 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-09-06 14:50

同學(xué)你好 嗯 這個可以的

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快賬用戶4516 追問 2022-09-06 15:01

那就直接借:其他應(yīng)付款:貸:收入 更好一點是吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-06 15:10

同學(xué)你好 這個做收入就可以

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同學(xué)你好 嗯 這個可以的
2022-09-06
你好! 可以的,思路是對的
2020-11-06
你好,開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅; 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632貸其他應(yīng)收款-法人14592,到時墊付的92元報銷給法人,借其他應(yīng)收款-法人92貸庫存現(xiàn)金92 結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品分錄就行了
2021-10-08
您好! 請將題目發(fā)送完整!方便老師解答!
2021-07-21
如果后續(xù)出租人又給了新的激勵 少交租金形式: 借 租賃負債-租賃付款額 貸 租賃負債-未確認融資費用 貸 使用權(quán)資產(chǎn) (這里的如果是少給租金,恐怕會涉及對租賃的修改,應(yīng)該按照租賃變更來處理) 至于同學(xué)講的返現(xiàn)金的形式(去沖減使用權(quán)資產(chǎn),老師暫時不是很認可,涉及返現(xiàn)的租賃是不太合理的實務(wù)中很少涉及),這個返現(xiàn)是租賃合同原來就有的條款還是新達成的協(xié)議了。(租賃的后續(xù)計量不涉及該說法,
2021-07-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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