你好,是的呢你的理解正確
您好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人如果是按季度申報納稅,一個季度開票了44萬普票,然后又申報了未來票收入2萬,這樣會免增值稅嗎?會不會算作46萬全額繳納增值稅?
老師,2023年小規(guī)模納稅人增值稅申報,不管是季度30萬以上還是30萬以下,收入那里都是按開票金額/1.03吧?然后跳出增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03,如果是季度30萬以下直接減免,季度30萬以上跳出對應(yīng)增值稅稅額是開票金額/1.03*0.03然后跳出2%減免額最后得出應(yīng)交增值稅1%對應(yīng)的增值稅稅額?
您好老師,麻煩問一下,小規(guī)模納稅人,我2023年第一季度開出了60萬的免稅發(fā)票,因為沒有免稅了,我按一個稅點申報繳納的增值稅,第二季度紅沖了這些,然后按一個點的稅率開出去了,第二季度我需要怎么申報增值稅?
老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預(yù)收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎