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老師,問下,有個小規(guī)模納稅人,他是23年4—6月預(yù)收到款項,然后2季度我增值稅給申報的免稅收入,然后后來開票了,就按開票金額申報增值稅了,這個我需要修改一下2季度和三季度的增值稅申報表對吧

2024-05-11 13:33
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-11 13:34

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你好,是的呢你的理解正確
2024-05-11
您好,會按42萬全額繳納增值稅。
2022-02-11
同學(xué)你好 按紅沖之后的來報
2023-07-18
你好 你需要 你要和你申報表一致 意思是多繳納了稅費的嗎
2020-08-18
您好,這個不用結(jié)轉(zhuǎn) 直接繳納就行
2021-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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