您好 您提取的數(shù)據(jù)可以手動(dòng)修改嗎

小規(guī)模報(bào)增值稅納稅申報(bào),我上個(gè)季度,開了一張專票不含稅44.55,我提取的發(fā)票信息提取的數(shù)值跟我發(fā)票金額不一致,是這張發(fā)票的2倍,是怎么回事呢?
小規(guī)模納稅人,二季度沖銷了一季度的增值稅專票,導(dǎo)致二季度的增值稅專票金額為負(fù)數(shù)應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),但是申報(bào)的時(shí)候提示應(yīng)納稅額不能為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣填寫呢?
小規(guī)模納稅人上個(gè)季度開的1500元專票三個(gè)點(diǎn),這個(gè)季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍(lán)字不含稅1485.15,稅額14.85,這個(gè)季度就開了這兩張發(fā)票,增值稅申報(bào)表怎么填呢?增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應(yīng)納稅額填多少?本期應(yīng)納稅減征額填多少?應(yīng)納稅額合計(jì)多少?
我是小規(guī)模 第二季度的一張專票稅率開成1%的 但是申報(bào)繳納增值稅的時(shí)候按照3%交款 第三季度這張1%的專票我收回并開了紅字信息表后又給補(bǔ)開了3%的發(fā)票 那么我第三季度應(yīng)該交多少增值稅 不要不要減去2%的稅額后在繳納
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在報(bào)4—6月份季報(bào),開專票不含稅14851.49元一張,稅費(fèi)148.51元,開紅字發(fā)票普票不含稅—2653.47元,稅額—26.53元,紅沖上個(gè)季度的一張發(fā)票,我在填增值稅及附加稅的表的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù),但是提示這個(gè),正確的咋么填,哪里出錯(cuò)了?
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧
想問下除了外貿(mào)企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)除了出口退稅這部分賬不同,其他的跟生產(chǎn)企業(yè)差不多嗎
長投權(quán)益法,持股百分之30,賬面價(jià)值3000萬,請(qǐng)問我賣了其中的百分之80,賣了3800,請(qǐng)問我賺了多少,還有我剩余賬面怎么計(jì)算


上個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)付職工薪酬有余額,這代表什么?
代表計(jì)提了工資沒有發(fā)放
我都發(fā)放了,而且那個(gè)下面那個(gè)資產(chǎn)總計(jì)還等于負(fù)債和所有者權(quán)益,數(shù)都相等。
可以把應(yīng)付職工薪酬科目明細(xì)截圖看看嗎
是我的做賬明細(xì)嗎?還是我的記賬憑證?
這些都是明細(xì)
是您的明細(xì)賬給看看