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小規(guī)模納稅人上個季度開的1500元專票三個點,這個季度開了一張紅字不含稅-1456.31,稅額-43.69,和一張藍字不含稅1485.15,稅額14.85,這個季度就開了這兩張發(fā)票,增值稅申報表怎么填呢?增值稅專用發(fā)票不含稅金額填多少?本期應納稅額填多少?本期應納稅減征額填多少?應納稅額合計多少?

2021-10-06 08:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-06 08:45

您好 正數(shù) 負數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要繳納增值稅

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快賬用戶3844 追問 2021-10-06 08:47

應該還可以抵扣增值稅28.84

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快賬用戶3844 追問 2021-10-06 08:49

可以填本期應納稅額0,本期應納稅減增額28.84,應納稅合計-28.84。是這樣吧?

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齊紅老師 解答 2021-10-06 09:22

不是的稅額也是零 一個正數(shù) 一個負數(shù) 不是抵消了么

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快賬用戶3844 追問 2021-10-06 09:32

三個點開錯了,開了紅字,在開了一個點,沒抵消多交了稅

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齊紅老師 解答 2021-10-06 19:48

本期應納稅減增額28.84,應納稅合計-28.84。 不是正負抵消么? 可以把您發(fā)票截圖我看看么

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相關問題討論
您好 正數(shù) 負數(shù)抵消后 銷售額為0 不需要繳納增值稅
2021-10-06
你本期開了一負數(shù),又開了一正數(shù),那么就是0填寫處理了的。 都是0了,應納稅合計也是0
2021-10-06
專票不含稅金額乘以3%
2021-01-18
你好,這個專票開的是1%的嗎?如果是的話,1萬乘以2%。
2024-07-03
同學,你好 你專票稅率是1%嗎?
2024-07-03
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