10至12月收入 9226.73 %2B3960.4 -9226.73 %2B1373601 ,收入合計(jì)把正數(shù)發(fā)票金額 減去沖紅的發(fā)票金額
老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
11月份自開普票不含稅 9226.73 12月普票開3960.4 但是12月份把11月開的9226.73紅沖了 10月至12月稅局代開專票1373601 老師那我10至12月收入合計(jì)怎么算
電子普通發(fā)票在11月份開錯(cuò),12月份進(jìn)行了紅沖,12月份進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),報(bào)稅開票收入是不是要剔除這筆紅沖的?
老師一般人11月份開出30萬專票,12月份把30萬又沖紅了,12月份只開了30萬沖紅票,沒開任何票,那12月份的主營業(yè)務(wù)收入就是-30萬了,請(qǐng)問這樣可以嗎,報(bào)稅時(shí)填主表-30萬能申報(bào)嗎
在11月份開了一張19萬的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬的專票,也就是11月份的那張票沒有給對(duì)方,12月份開負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
老師,補(bǔ)賬怎么補(bǔ)啊老師,我這剛上班發(fā)現(xiàn)這家餐飲公司,前兩年沒做賬[捂臉]但是開了一些票出去[捂臉]金額也不大都是幾十塊錢
老師,會(huì)計(jì)科目余額表在建工程的數(shù),審計(jì)報(bào)告資產(chǎn)負(fù)債表寫在了工程物資,這個(gè)有影響嗎,謝謝
老師請(qǐng)教一下,這個(gè)月我的進(jìn)項(xiàng)超過銷項(xiàng)怎么做賬務(wù)處理?
老師,建賬時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的期末余額有很多在借方,也有一部分貸方,我想按照科目余額來建賬,把應(yīng)付賬款的借方余額寫成貸方負(fù)數(shù),試算平衡后和上一期的資產(chǎn)負(fù)債表里面的資產(chǎn)總計(jì),負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)數(shù)對(duì)不上的,其他都可以對(duì)上。這樣算錯(cuò)嗎?
5月8日入職,單休,本月應(yīng)出勤天數(shù)是多少天
老師,一家公司申報(bào)工資的時(shí)候一般是按應(yīng)發(fā)工資進(jìn)行申報(bào)是不是,他有一個(gè)每月扣除的水電費(fèi)幾十元,這種我應(yīng)該怎么申報(bào)呀
老師您好!我們是處理固廢公司,收到固費(fèi)后,要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?
已經(jīng)做完24年的匯算清繳了?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)全年利潤表收入和增值稅表收入差0.99元。這個(gè)差異我怎么調(diào)整。
老師,每個(gè)月有銷項(xiàng)稅,又有進(jìn)項(xiàng)稅,又有留抵稅,我應(yīng)該怎樣計(jì)提增值稅呢?
老師,在25年補(bǔ)計(jì)提了21的企稅并繳納,做的分錄借利潤分配未分配貸應(yīng)交稅費(fèi),請(qǐng)問年度財(cái)務(wù)報(bào)表需不需更正填寫?