同學(xué)11月份你入賬后,12月份是11月份分錄的的負(fù)數(shù)
老師,我12.31號(hào)開(kāi)了一張專票,今天發(fā)現(xiàn)這張專票不對(duì),1.4號(hào)給沖紅負(fù)數(shù)了,那老師我現(xiàn)在手上就是12月份一張發(fā)票,1月份一張發(fā)票,那應(yīng)該都怎么做賬入賬啊,第一回遇到這種事情。。
在11月份開(kāi)了一張19萬(wàn)的專票已經(jīng)入賬了,在12月份又開(kāi)了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)10萬(wàn)的專票,也就是11月份的那張票沒(méi)有給對(duì)方,12月份開(kāi)負(fù)數(shù)紅沖,那這個(gè)我怎么錄入憑證
我12月份多開(kāi)了一張專票,1月份對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證退回給我了,12月份這張發(fā)票是正常做銷售分錄吧? 另外我1月份開(kāi)了紅字信息表,1月的賬就憑這信息表做紅沖分錄是嗎
老師 11月沒(méi)抵扣的發(fā)票 被退回了 我這邊已經(jīng)申報(bào)完了 要重新開(kāi)在12月份票 ,那退回的我就紅沖 在12月份開(kāi)的新開(kāi)個(gè)票我再開(kāi)個(gè)那負(fù)數(shù)的
老師,11月份我們開(kāi)了一張電子專票,已經(jīng)申報(bào)收入了,現(xiàn)在12月份,客戶說(shuō)要把這張票沖紅,1月份再重新按另一個(gè)公司名稱來(lái)開(kāi),那我們能1月份再?zèng)_紅,然后1月份再開(kāi)正確的發(fā)票嗎?這樣一正一負(fù)不用做賬務(wù)調(diào)整了?這樣可以嗎?
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老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?