那樣 可以的 不需要繳納了
老師 10月份我建筑公司給房產(chǎn)公司開了150萬工程款發(fā)票 我開的是普票 11月份我把普票紅沖了 換成150萬專票行不行 我12月份報(bào)11月份的增值稅會(huì)有什么影響嗎 還會(huì)在發(fā)生交稅的事情嗎
老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報(bào)表怎么填寫呢?
老師,建安勞務(wù)公司,小規(guī)模性質(zhì),9月份開的增值稅發(fā)票,10月份送給對(duì)方公司,對(duì)方不要,只要普票,在10月紅沖,再開普票。問題是已經(jīng)產(chǎn)生了增值稅及附加稅,必須申報(bào),那10月份我們能把交的稅金再要回來嗎?
我們公司11月開具了100萬發(fā)票,12月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,進(jìn)行沖紅,然后重新填開,請(qǐng)問老師對(duì)11月份的納稅有影響嗎?
老師,小規(guī)模公司6月份開票,對(duì)方要的是普票,我開成專票了,,現(xiàn)在是7月份了,申報(bào),這個(gè)增值稅要交,后面我沖紅,這個(gè)稅會(huì)退嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
噢 好的 其實(shí)我應(yīng)該給房產(chǎn)開專票的 他那邊交房產(chǎn)稅還能低一些稅 我這邊不應(yīng)該給開普票的 這個(gè)錯(cuò)誤不應(yīng)該
你好 不需要再繳納一次的
好的 我知道了 老師 還有個(gè)事 老師我把工程發(fā)票提供給房產(chǎn)公司了 接下來房產(chǎn)公司拿著我們這個(gè)發(fā)票按多少稅點(diǎn)交稅 還得交什么稅才能辦房產(chǎn)證
他們可以抵扣增值稅 抵扣按發(fā)票稅額抵扣
他交稅需要根據(jù)他開的發(fā)票來做
房產(chǎn)稅稅率是6嗎
小規(guī)模的是 自己的房屋 自己用的才是需要交房產(chǎn)稅
噢 那房地產(chǎn)公司那邊增值稅稅率是多少呢
你好 一般納稅人9%,或者是5%。
哦哦 知道了 老師 謝謝您
不用客氣的,工作愉快。